编辑: ddzhikoi | 2019-07-14 |
(一)本部门2017年度总收入2034.79万元,其中本年收入1819.37万元. 较2016年度决算数增加609.04万元,增长42.72%.收入具体情况如下: 1.财政拨款收入1807.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金.较2016年度决算数增加829.05万元,增长84.77%,主要原因是政策性增人增支. 2.其他收入12.34万元,为我局在 财政拨款收入 之外取得的收入.较2016年度决算数增加10.23万元,增长483.75%,主要原因是加大稽查力度,查补的工会经费手续费有所增加. 3.上年结转和结余215.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余.较2016年度决算数减少230.24万元,下降51.66%,主要原因是部分项目执行完毕.
(二)本部门2017年度总支出2034.79万元,其中本年支出1926.11万元,.较2016年度决算数增加609.04万元,增长42.72%.支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)1604.26万元:主要用于职工工资薪金等行政运行1179万元,一般行政管理事务330.01万元,税务办案94.06万元, 信息化建设1.19万元.较2016年度决算数增加475.45万元,增长42.12%,主要原因是政策性增人增支. 2.社会保障和就业支出(类)160.12万元:为本年新增项目,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险. 3.医疗卫生与计划生育支出(类)70.92万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助方面的支出.较2016年度决算数增加34万元,增92.09%,主要原因是2017年人员增长,对应的工资薪金基数增大. 4..住房保障支出(类)90.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出.较2016年度决算数增加46.36万元,增长104.30%,主要原因是2017年人员增长,对应的工资薪金基数增大. 5.年末结转和结余108.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余.较2016年度决算数减少106.89万元,下降49.58%,主要原因是部分项目完成,结转资金减少.
二、2017年度一般公共预算支出决算情况 玉林稽查局2017年度一般公共预算支出1807.02万元,较2016年度决算数增加829.05万元,增长84.77%.其中:基本支出1500.85万元,项目支出306.17万元. 玉林稽查局2017年度一般公共预算支出年初预算为1179.26万元,支出决算为1807.02万元,完成年初预算的153.23%. 一般公共服务支出(类)年初预算为980.99万元,支出决算为1485.17万元,完成年初预算的151.40%,主要原因是人员增加,各方面费用支出相应增长. 其中行政运行支出1179万元,主要用于行政在职人员工资性支出及日常公用经费支出;
一般行政管理事务223.17万元,主要用于税收征收管理事务等方面支出;
税务办案83万元;
主要是用于稽查办案工作开展方面的支出. 社会保障和就业支出(类)年初预算为82.61万元,支出决算为160.12万元,完........