编辑: hgtbkwd 2019-07-15

27 55 总计

28 2,247.56 总计

56 2,247.56 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 24行=(1+3+4+5+6+7)行;

28行=(24+25+26)行;

52行=(29+34+37+44)行;

56行=(52+53+54)行 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称:珠海市人才资源与就业服务中心 单位:万元 支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类款项栏次

1 2 3=4+5

4 5 6=1+2-3 合计 51.96 2,115.48 2,123.47 1,368.88 754.59 43.97

201 一般公共服务支出 19.49 250.48 269.97 19.49 250.48

20110 人力资源事务 19.49 245.91 265.40 19.49 245.91

2011099 其他人事事务支出 19.49 245.91 265.40 19.49 245.91

20199 其他一般公共服务支出 4.57 4.57 4.57

2019999 其他一般公共服务支出 4.57 4.57 4.57

206 科学技术支出 184.77 184.77 184.77

20605 科技条件与服务 184.77 184.77 184.77

2060502 技术创新服务体系 184.77 184.77 184.77

208 社会保障和就业支出 32.47 1,628.52 1,617.03 1,297.68 319.34 43.97

20801 人力资源和社会保障管理事务 32.47 1,372.67 1,361.18 1,043.58 317.59 43.97

2080106 就业管理事务 32.47 1,343.69 1,332.19 1,043.58 288.60 43.97

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 28.99 28.99 28.99

20805 行政事业单位离退休 255.85 255.85 254.10 1.75

2080502 事业单位离退休 191.78 191.78 191.78

2080599 其他行政事业单位离退休支出 64.07 64.07 62.32 1.75

210 医疗卫生与计划生育支出 51.72 51.72 51.72

21005 医疗保障 51.72 51.72 51.72

2100501 行政单位医疗 42.32 42.32 42.32

2100503 公务员医疗补助 9.40 9.40 9.40 注:本表反应部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况. 3栏=(4+5)栏;

6栏=(1+2-3)栏. 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称: 珠海市人才资源与就业服务中心 单位:万元 支出功能分类科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类款项栏次

1 2 3=4+5

4 5 6=1+2-3 合计 无注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况. 3栏=(4+5)栏;

6栏=(1+2-3)栏. 表四 三公 经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称:珠海市人才资源与就业服务中心 单位:万元 项目 三公 经费 支出 因公出国(境) 支出 公务用车购置费支出 公务用车运行维护费支出 公务接待费支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 小计 小计 类款项栏次 1=2+3+4+5

2 3

4 5 合计 31.54 26.71 4.83

201 一般公共服务支出 0.61 0.61

20110 人力资源事务 0.61 0.61

2011099 其他人事事务支出 0.61 0.61

206 科学技术支出 0.30 0.30

20605 科技条件与服务 0.30 0.30

2060502 技术创新服务体系 0.30 0.30

208 社会保障和就业支出 30.63 25.80 4.83

20801 人力资源和社会保障管理事务 30.63 25.80 4.83

2080106 就业管理事务 29.55 24.72 4.83

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.08 1.08 注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况 1栏=2+3+4+5 第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计2247.56万元,支出总计2152.25万元.

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余115.14万元,本年收入2132.41万元,本年支出2152.25万元,年末结转和结余95.30万元. 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)289.48万元,占13.459%;

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