编辑: huangshuowei01 2019-07-16

(二)、部门收入情况说明 2017年收入合计163.7万元,其中:财政拨款收入159.68万元,占97.54%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入4.02万元,占2.46%.增减变化的主要原因是:主要来源上级部门拨付专项业务费4万元. 与预算相比情况说明.2017年初预算收入数151.74万元,调整预算数163.7万元,决算数163.7万元.2017年与预算相比情况持平. 其他有关说明内容:无.

(三)、部门支出情况说明 2017年支出合计163.7万元,其中:基本支出153.7万元,占93.89%;

项目支出10万元,占6.11%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%. 增减变化的主要原因是:增加项目支出10万元( 访惠聚 工作队工作经费). 与预算相比情况说明:2017年初预算支出数151.74万元,.其中:工资和福利支出116.1万元,对个人和家庭补助支出16.50万元、商品和服务支出9.14万元、项目支100000元.2017年决算支出数163.7万元,.其中:工资和福利支出112.51万元,对个人和家庭补助支出20.59万元、商品和服务支出20.6万元、项目支100000元.2017年调整预算数163.7万元,决算数163.7万元.2017年与预算相比情况持平. 其他有关说明内容:无.

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入159.68万元,与上年相比,减少7.59万元,降低4.54%.增减变化的主要原因是:人员经费、日常公用经费减少.财政拨款支出159.68万元,与上年相比,减少7.59万元,降低4.54%.其中:基本支出149.68万元,项目支出10万元.增减变化的主要原因是:人员经费、日常公用经费减少.财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%.增减变化的主要原因是:无. 与预算情况相比2017年财政拨款总预算支出151.74万元,2017年财政拨款决算总支出159.68万元、财政拨款增长住房改革5.095万元和救济款10万元,其他保持平稳增长. 其他有关说明内容:无.

(二)一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出159.68万元.与上年相比,减少7.59万元,降低4.54%.增减变化的主要原因是:人员经费、日常公用经费减少.其中:按功能分类科目,2011701行政运行133.18万元,2080507对机关事业单位养老保险金的补助支出11.40万元,2210203住房补贴支出5.1万元,2299901其他支出10万元.按经济分类科目,行政运行133.18万元,对机关事业单位养老保险金的补助支出11.40万元,住房补贴支出5.1万元,其他支出10万元. 与预算情况相比2017年财政拨款总预算支出151.74万元,2017年财政拨款决算总支出159.68万元、财政拨款增长住房改革5.095万元和救济款10万元,其他保持平稳增长. 其他有关说明内容:无.

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%.增减变化的主要原因是:无.政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%.增减变化的主要原因是:无. 与预算相比情况:无 其他有关说明内容:无.

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元.与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%.增减变化的主要原因是:无. 与预算相比情况:无 其他有关说明内容:无.

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