编辑: 我不是阿L 2019-07-16

负责管理全县群文社文事业、图书馆事业、文博事业,抢救保护非物质文化遗产.管理全县文化科技工作,鼓励引导文化艺术科技研究,推动全县文化艺术进步. (十三)负责全县新闻出版、复印、打字、印刷、内部资料准印书刊、音像和图书发行的行业管理工作;

负责全县著作权、版权(包括计算机软件著作权、版权)工作;

指导全县文化书屋建设. (十四)管理全县互联网上网服务、歌舞娱乐、电子游戏和出版物经营场所等执法稽查工作,会同有关部门开展 扫黄打非 集中行动和大案要案的查处工作. (十五)承办县政府交办的其他事项 机构设置: 旅发局为一级预算单位,本单位没有所属预算单位.吴桥县旅游发展局设5个内设机构,即办公室、计财股、旅游事业股、产业发展股、文化广电新闻出版股.下属和管理的单位有文化市场执法大队、文化馆、图书馆、文保所、杂技团等. 旅发局现实有干部职工36人,其中在职35人,离休1人.遗属4人. 部门机构设置情况 吴桥县旅游发展局 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 吴桥县旅游发展局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.吴桥县旅游发展局机关及所属单位的收支均包含在部门预算中.

1、收入说明. 反映本部门当年全部收入.2019年预算收入901.72万元,其中:一般公共预算收入901.72万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元.

2、支出说明. 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映吴桥县2019年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年支出预算901.72万元,其中基本支出325.9万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费323.1万元,办公费、差旅费、公务用车运行维护费日常公用经费2.8万元;

项目支出575.82万元,主要是文化旅游体育与传媒支出,其中文化和旅游23.2万元,文物保护1万元,旅游发展基金支出551.62万元.

3、比上年增减情况. 2019年预算收支安排901.72万元,较2018年预算增加115.6万元,其中:基本支出减少10.9万元,主要原因是减少2名人员变动,其中调出一人退休一人;

项目支出增加126.5万元,主要为因为增加旅游发展资金和杂技艺术中心运行维护费. 详见部门预算公开表.

三、机关运行经费安排情况 2019年度吴桥县旅游发展局机关运行经费预算为2.8万元.主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 吴桥县旅游发展局财政拨款2019年度 三公经费 预算为2.57万元,与上年持平,减少0.13万元.其中:

(一)公务用车运行维护费2.57万元,无公务车辆购置费,减少0.13万元.深入贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》.

(二)公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化.

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 2019年,我们将乘势而上,再接再厉,紧紧围绕县委、县政府工作中心,重点做好以下五项工作:全力以赴做好杂技文化旅游工作;

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