编辑: liubingb | 2019-07-16 |
一、部门职责及机构设置情况 部门职责:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,落实上级党委、政府的工作部署,及时向区党工委、管委反馈情况、提出建议.
(二)协助张家口市塞北管理区管理委员会(以下简称管委会)领导组织起草、审核、印刷并向上级政府、政府办公厅(室)上报和致函市政府各部门的公文,以及以区管委会、管委办名义发布的公文;
办理区直各部门报区管委会的文电.
(三)研究各管理处、区直各部门请示管委会的事项,提出审核意见,报管委会领导审批.
(四)负责管委会领导的秘书工作,组织起草管委会领导重要讲话及其它重要文稿.
(五)督促检查各管理处、区直各部门对省、市政府及管委会、管委办的重要文件、重要会议决定事项、省、市、管委会领导重要批示的执行落实情况并进行跟踪调研,及时向管委会领导报告.
(六)根据全区经济工作会议部署、管委会领导指示及管委办工作要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议.
(七)传达和督促落实管委会领导指示;
协助管委会领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作.
(八)负责全区政务信息工作及区直各部门工作动态信息收集、选择、提供、反馈和全区信息公开及业务指导工作;
负责管理区政府门户网站的建设和管理工作.
(九)做好管委会领导安排的接待工作.
(十)负责管委会常务会议、主任办公会议、专题会议,管委办全体会议、管委办集体学习等活动的组织工作.(十一)负责管委会和管委办公文的审核把关、印发、文电收发运转,印鉴、档案管理工作.(十二)负责全区审计工作.(十三)承办管委会领导及管委办领导交办的其它事项. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 张家口市塞北管理区管理委员会办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明 反应本部门当年全部收入.2018年预算收入8770600.31元,其中:一般公共预算收入8770600.31元,基金预算收入0元,财政专户核拨收入0元,其他来源收入0元.
2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市塞北管理区管理委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年部门支出预算为8770600.31元,其中基本支出5150101.11元,包括人员经费3112633.11元和日常公用经费2037468.00元;
项目支出3620499.20元,主要为行政运行支出846299.20元,机关服务支出2247000.00元,审计行政运行支出27200.00元,审计业务支出500000.00元.
3、比上年增减情况 2018年,部门预算收支安排8770600.31元,较2017年增长439067.31元,其中:基本支出增长629210.11元,主要是增加日常公用经费;
项目支出减少190142.80元,主要是减少了行政运行经费.
三、机关运行经费安排情况 2018年,我部门机关运行经费共计安排2037468元,主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务等支出.