编辑: cyhzg | 2014-03-20 |
1 ― 中国内部审计协会文件 中内协发〔2013〕39 号 中国内部审计协会关于
2013 年 内部审计理论研讨获奖情况的通报 各会员单位: 根据《中国内部审计协会
2013 年内部审计理论研讨暨经验交 流实施方案》 的要求和部署, 中国内部审计协会在各会员单位广泛 开展群众性理论研讨和经验交流的基础上, 组织协会学术委员会对 提交的论文进行评选,评定一等奖论文
8 篇,二等奖论文
35 篇, 三等奖论文
101 篇,优秀论文提名奖
140 篇.
同时,根据各会员单 位申报的组织过程及论文获奖情况,评定
19 家单位获得优秀论文 组织奖. 为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实 ―
2 ― 践,促进内部审计工作水平的提高,现将获奖名单予以公布. 获得
一、二等奖的论文,将由中国内部审计协会汇编成册, 供 广大内部审计人员学习和参考. 部分获奖论文还将在 《中国内部审 计》 杂志和中国内部审计协会网站上陆续选登. 希望获奖单位和个 人继续发扬求真务实、 勇于探索的精神, 在今后的内部审计理论研 讨活动中不断创新,取得更大的成绩. 附件:2013 年内部审计理论研讨获奖名单 中国内部审计协会
2013 年11 月25 日―3―附件
2013 年内部审计理论研讨获奖名单 一等奖 1.以增值型审计为目标的审计信息化建设研究 中国工商银行内部审计局上海分局课题组 周志方 顾红英 许大庆 施玲红 黄慧君 苗峥嵘 鲍婕 彭黎明 吴丽雯 2.基于风险网格构建信息系统审计模型的实践 中国移动通信集团广东有限公司 梁秀根 黄邓秋 应鸿伟 蔡S 李卫星 魏连涛 梁国平 3.在线网络审计构建模式和实践应用探讨 中国联合网络通信有限公司 李健 王春昕 4.信息技术在内部审计中的应用探索 中国石化集团公司审计局北京分局课题组 邱发森 杨墨霏 付强 陈雪嵩 晓青 周建华 刘海英 孙群 5.内部审计信息化中辅助审计系统领域探索 ――数据编网定向审计模型的构建及应用 中国石油上海销售公司 刘斌 6.流程驱动的内审集团化管理信息平台架构 中国太平洋保险 (集团) 股份公司审计信息化平台项目组 ―
4 ― 陈巍 阎栗 戴国文 周仲平 蒋洪浪 金明 李根伟 李宵欢 权军 许波东 7.信息系统审计的透视与思考 ――基于广州地铁 IT 审计案例的分析 广州市地下铁道总公司 覃宪姬 陈瑜 佟柱 8. 平衡计分卡在企业内部审计信息化平台构建中的创新与应用 中铁大桥局集团第一工程有限公司 范经华 谢朝松 袁维平 刘海涛 二等奖 1.计算机辅助审计在企业内部审计中的应用实例 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 景小龙 张洪波 李小军 2.内部审计信息化实务研究 中国石化审计局武汉分局课题组 万文钢 余天京 刘文汉 朱永明 邓仁杰 王劲 杨爱丽 肖圣喜 3.浅谈建设银行内部审计信息化建设 中国建设银行天津审计分部 桂湘强 王欣 朱佳 4.商业银行信息化内部审计发展路径探讨 中国工商银行内部审计局成都分局课题组 荀大志 王文胜 毛勇 丁文 刘睿 郑磊 孟令谦 付苓 5.论集团企业内部审计信息化的顶层设计 ―
5 ― 中国海洋石油总公司审计监察部内部审计信息化课题组 周明 郭海东 陈述 齐新斌 隋 6.聚类离群点挖掘技术在内部审计信息化中的应用 ――一个来自商业银行信用卡审计的实例 宁波鄞州农村合作银行 梁雪琴 刘红生 代秀梅 周亚芬 7.应用信息技术开展油田产能建设项目审计的探讨 中国石化江苏油田课题组 刘良顺 谢萍 翟洪波 张启航 濮敏 王欣 8.企业内部审计信息化建设研究 中国石化胜利油田课题组 陈冬梅 刘彦军 王红霞 裴浩帆 张国刚 王晓辉 李兵 潘国辉 9.持续审计结合数据挖掘技术在内部审计中的探究和应用 中国移动通信集团广东有限公司内部审计信息化工作组 梁秀根 黄邓秋 蔡S 魏连涛 梁国平 10.浅谈中国中冶风险导向审计信息系统的完善思路 中国三冶集团有限公司 王爱萍 王丽利 11.基于 XBRL 财务报告的连续审计模型构建研究 南京银行股份有限公司 潘瑞荣 刘颖 刘海宁 12.中国建设银行非现场审计技术应用及优化策略 中国建设银行湖南总审计室课题组 屈小平 龚茵梦 朱安交 李小伟 唐昌明 ―