编辑: cyhzg 2014-03-20

6 ― 13.数据挖掘技术在财产保险行业非现场内部审计上的应用 中国人民财产保险股份有限公司沈阳监察稽核中心 陈宝 赵海冰 郭新 尹会岩 14.实现主动性审计型信息化工作的可行性设想 ――以制造型企业为例的内审信息化工作新思考 深圳市水务(集团)有限公司 梁永 颜嘉劲 15.油田企业内部审计信息化建设的构想 中国石化江汉油田课题组 杨诗华 邵永庆 马梅香 童玲 王天中 谭伟 刘海波 熊刚 16.陕西邮政公司内部审计信息化现状及改进 陕西省邮政公司 周养俊 姚福生 刘婕 崔依剑 刘洋 17.信息化环境下 PDCA 循环理论在审计项目中的运用 天津市电力公司 陈国平 杨丙森 赵宇红 傅蓉 冯伟 赵同 孟庆霖 18.航天企业审计信息化条件下底稿运用的探讨 中国航天科工集团第四研究院 赵成雄 邓泽刚 高智睿 陈钢 甘明瑞 严贵庚 赵莉 仲丽 19.由典型案例谈计算机审计在商业银行中的应用 中国建设银行武汉审计分部 金海萍 何世彦 李萍 周晓伟 20.商业银行 IT 审计信息化建设研究 ―

7 ― 中国工商银行内部审计局天津分局课题组 李达 马鸿胤 张勇刚 21.基于数据挖掘、 联网审计和在线审计的内部审计信息化建设 ――来自广州市公安局内部审计信息化建设的实践 广州市公安局审计处课题组 叶常青 仇栋良 于铁军 李勉 陈伟波 丁朝霞 22.央行内审信息化研究――基于信息化模型的实证分析 中国人民银行宁波市中心支行内审处课题组 孙震 张跃群 冯传中 23.内部审计信息系统绩效评价研究 ――基于 YY 集团公司 的实证分析 江苏大生集团有限公司 漆颖斌 24.基于云计算技术的石油企业内部审计信息化探索 中国石油西南油气田分公司 税敏 秦彦 曹志民 25.风险导向信息化内部审计罗盘研究 广东大鹏液化天然气股份有限公司 刘蓓蓓 26. 邮政审计信息化: 充分发挥内部审计在集团管控中的作用 中国邮政集团公司 张斌 王晓东 杨政宁 贾红健 方朝进 吴宇明 27.IT 环境下企业内部审计信息化建设之研究 ――基于中国电信江苏公司审计信息化的探索与实践 ―

8 ― 中国电信江苏公司审计部课题组 28.工商银行审计信息化向信息化审计转变的思考 中国工商银行内部审计局南京分局课题组 初苏华 潘晓东 邢萍 郑贺健 施健欢 解家蒂 29.内部营销审计信息化的实践与思考 辽宁省电力有限公司 林则学 张霖 朱成岩 张黎 姜宁 曾强 厉雨 30.企业内部审计信息化建设的探索与实践 ――基于深圳移动公司建设项目造价审计信息平台的案例分析 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 内部审计信息化课题组 黎素琴 朱华 曾力伟 张志发 31.高校内部审计信息化平台的建立和优化 ――以上海大学审计信息化平台为例 上海大学 张佳春 熊励 刘玉泉 王淼钧 季佳亮 李光胜 孙友霞 32.油田企业内部审计信息化建设研究与实践 ――基于 SST 视角的分析 塔里木油田公司审计部审计信息化课题组 陈尚斌 何琼 胡琼玲 骆萍 黄亮 姬鲁阳 肖天军 万力 江国荣 33.建设全方位监督内部审计信息化平台的思考与实践 云南省农村信用社联合社稽核审计部 朱云 王建中 ―

9 ― 34.内部控制审计支持系统的建设与实施 水电八局有限公司审计部 林爱华 魏学元 王永旭 35.审计信息化建设在内部审计工作转型中的应用 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 王春昕 尚万雷 三等奖 1.基于 云模型 的审计问卷调查信息化评价 天津市电力公司 孟庆霖 2.军工集团审计信息化系统建设研究 ――基于 CBB 思想的研究 中国电子科技集团公司审计信息化总部课题组 米生刚 吴华琳 李建业 颜晓玲 张帆 邬文杰 李亿 ........

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