编辑: 雷昨昀 | 2014-12-14 |
2019 年是全面贯彻党的十九大会议精神的关键之年, 是经济新常态新阶段的关键一年, 也是我市建设 生态河源、 现代河源 的攻坚之年,是深化财政体制改革,建立现代财 政制度的攻坚之年.
展望
2019 年,经济面临的外部环境发 生明显变化,国内发展不平衡、不充分问题和各种周期性、 结构性、体制性因素交织叠加,经济社会发展仍面临较大挑 战.坚持 稳中求进 是我们工作的总基调,全市各级财税 部门认真贯彻落实中央、 省、 市委市政府的决策部署, 在 一 核一带一区 区域发展新格局下建设生态河源、现代河源上 发挥职能作用,坚定全面融入粤港澳大湾区的决心和信心, 攻坚克难,奋发有为,努力在建设 示范区 排头兵 , 为广东当好 两个重要窗口 、实现 四个走在全国前列 作出河源财税部门的贡献. 根据对
2019 年经济形势和宏观政策的分析预测,按照 中央和省、市对经济工作的总体部署,2019 年预算编制的指 导思想和原则是:2019 年,全市各级财税部门坚持把学习宣 传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大 精神作为统揽财政工作的总纲;
转变理财观念,把保持经济 平稳增长,认真落实各项减税降费政策,支持和促进实体经 济健康发展作为财税部门的主要工作;
紧紧围绕市委、市政 府的中心工作,加强财政收支管理,加大财力统筹力度,集 中财力办大事,落实资金保障和政策支撑,确保重点支出需 要, 提高保障和改善民生水平, 促进经济社会持续健康发展.
2019 年财政预算编制遵循的原则是:坚持依法依规、保 障重点、节约裕民、绩效为先、明晰权责的原则.
(一)2019 年全市代编预算情况 1. 全市代编一般公共预算情况. 根据上述指导思想和编制原则,结合市委、市政府确定 的全市经济发展目标,2019 年全市财政收入安排是:全市一 般公共预算总收入安排 3,563,963 万元,其中一般公共预算 收入安排 815,700 万元,增长 6%.税收收入 574,540 万元, 非税收入 241,160 万元,占一般公共预算收入的 29.6%. 2019年, 全市一般公共预算总支出安排 3,563,930 万元, 其中一般公共预算支出安排 3,496,930 万元,增长 4.4%.按 支出科目划分.一般公共服务支出 441,000 万元;
国防支出
900 万元;
公共安全支出 165,000 万元;
教育支出 720,000 万元;
科学技术支出 82,000 万元;
文化旅游体育与传媒支 出55,000 万元;
社会保障和就业支出 465,000 万元;
卫生 健康支出 421,000 万元;
节能环保支出 92,000 万元;
城乡 社区支出 422,910 万元;
农林水支出 322,000 万元;
交通运 输支出 76,000 万元;
资源勘探信息等支出 26,000 万元;
商 业服务业等支出 8,000 万元;
金融支出
620 万元;
自然资源 海洋气象等支出 35,000 万元;
住房保障支出 42,000 万元;
粮油物资储备支出 1,200 万元;
灾害防治及应急管理支出 34,000 万元;
预备费支出 13,500 万元;
其他支出 18,000 万元;
债务付息支出 45,000 万元. 收支相抵,年终结余结转
33 万元,预算编制平衡. 2. 全市代编政府性基金预算情况.
2019 年, 全市政府性基金预算总收入安排 1,441,333 万元.其中,当年本级基金预算收入 1,280,732 万元(其中国 有土地出让收入安排 1,215,270 万元;