编辑: 雷昨昀 | 2014-12-14 |
资源勘 探信息等支出 2,589 万元;
商业服务业等支出 1,149 万元;
金融支出
305 万元;
自然资源海洋气象等支出 4,561 万元;
住房保障支出 32,117 万元;
粮油物资储备支出 2,405 万元;
灾害防治及应急管理支出 4,277 万元;
预备费 5,300 万元;
其他支出 21,246 万元;
债务付息支出 25,360 万元;
债务发 行费用支出
52 万元.
2019 年市本级一般公共预算 三公 经费支出合计 5,364 万元,比上年预算减少
320 万元,同比减少 5.6%,主要原因 是各部门认真贯彻上级文件精神,严把出国(境)审批关, 严格接待标准,厉行节约,严格控制支出.其中:因公出国 (境)费用预算安排
332 万元,比上年预算减少
9 万元,同 比减少 2.6%,主要是各部门严把出国(境)审批关,减少因 公出国(境)活动.公务接待费预算安排 1,978 万元,比上 年预算减少
240 万元,同比减少 10.8%,主要是各部门认真 贯彻上级文件精神,厉行节约,严格接待标准,严格控制支 出.公务用车费预算安排 3,054 万元,比上年预算减少
71 万元,同比减少 2.3%,其中:公务用车运行维护费预算安排 3,054 万元,比上年预算减少
37 万元,同比减少 1.2%;
公 务用车购置安排
0 万元,比上年预算减少
34 万元,同比减 少100%.主要是公务用车购置属于一次性支出,2019 年不 再安排. (1)市直一般公共预算收支安排. 市直一般公共预算总收入计划安排 688,811 万元,具体 收入项目安排如下: ①一般公共预算收入计划安排 222,494 万元,比2018 年执行数增加 12,594 万元,增长 6%,其中,税收收入安排 139,329 万元,非税收入安排 83,165 万元,非税收入占一般 公共预算收入的 37.4%. ②上级补助收入计划安排 249,516 万元,其中,税收返 还补助 34,944 万元;
一般性转移支付补助 117,560 万元 (含: 均衡性转移支付收入 19,662 万元;
县级基本财力保障补助 收入 3,848 万元;
固定数额转移支付补助收入 36,200 万元, 结算补助收入
523 万元;
企业事业单位划转补助收入 5,460 万元;
教育共同财政事权转移支付收入 9,063 万元;
社会保 障和就业共同财政事权转移支付收入 26,817 万元;
卫生健 康共同财政事权转移支付收入 9,629 万元;
住房保障共同财 政事权转移支付收入
33 万元;
其他财力性补助 6,325 万元) ;
省提前告知专项补助收入 97,012 万元. ③下级上解收入安排 13,690 万元. ④上年结余结转收入 88,731 万元. ⑤调入资金 114,380 万元. 一般公共预算总支出计划安排 688,806 万元,其中: ①本级支出 402,917 万元.其中,市直行政事业单位的 基本支出安排 196,756 万元 (其中人员经费支出安排 174,635 万元;
日常公用经费安排 22,121 万元);
部门运转类项目 支出安排 84,254 万元;
民生配套类项目支出安排 76,795 万元(不含补助县区部分);
建设发展类项目支出安排 31,134 万元(不含补助县区部分);
其他项目支出 13,978 万元.
2019 年市直一般公共预算 三公 经费支出合计 4,578 万元,比上年预算减少
88 万元,同比减少 1.9%,主要原因 是各部门认真贯彻上级文件精神,严把出国(境)审批关, 严格接待标准,厉行节约,严格控制支出.其中,因公出国 (境)费用预算安排
257 万元,比上年预算减少
4 万元,同 比减少 1.5%,主要是各部门严把出国(境)审批关,减少因 公出国(境)活动;