编辑: 被控制998 2016-02-02

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) 预算数为 11.14 万元, 与2018 年预算持平.主要用于离休费.

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 173.25 万元,比2018 年预算数 170.36 万元增加 2.89 万元,增长 1.70%, 变动的主要原因是预算人员数变动增加相应的社保缴费. 主要用 于机关事业单位基本养老保险缴费.

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)预算数为 64.97 万元,比2018 年预算数 63.89 万元增 加1.08 万元, 增长 1.69%, 变动的主要原因是预算人员数变动增 加相应的医疗缴费.主要用于城镇职工基本医疗保险缴费.

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)预算数为 22.97 万元,比2018 年预算数 22.18 万元 增加 0.79 万元, 增长 1.23%, 变动的主要原因是在职人员和退休 人员数增加

6 人.主要用于公务员医疗补助缴费.

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)预算数为 8.66 万元,比2018 年预算数 4.26 万元增加 4.40 万元, 增长 103.27%, 变动的主要原因是生育 保险缴费标准调整,按预算编制要求增加工伤保险缴费,以及国 家政策变化引起的人员经费增加与相应的社保缴费变动. 主要用 于职工工伤保险、生育保险等其他社会保障缴.

9、 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 202.34 万元,比2017 年预算数 194.06 万元增加 8.28 万元,增长 4.27%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员 经费增加及相应的住房保障缴费变动. 主要用于单位按规定为职 工缴纳的住房公积金.

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 成都市档案局

2019 年一般公共预算基本支出 2778.40 万元, 其中: 人员经费 2428.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积 金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 349.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出;

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排 12.50 万元, 较2018 年13.00 万元减少 0.50 万元,下降 3.85%,变动的主要原因是

2019 年拟安排

1 人出国 开展档案文化交流,

4 人赴港澳台........

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