编辑: 颜大大i2 | 2017-11-10 |
3、支出按经济分类的明细情况 (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明. 本部门
2019 年一般公共预算支出 2043.51 万元,其中: 工资福利支出(301)1245.67 万元,较上年增加 180.99 万元,主要原因一 是人员工资提标和正常晋级晋档;
二是工资增长引起的住房公积金和社保缴费上 涨;
商品和服务支出(302)780.05 万元,较上年减少 15.19 万元,主要原因是 专项业务整合后经费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)17.79 万元,较上年减少 5.84 万元,主要 原因是退休人员补助交由社保发放. (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明. 本部门
2019 年一般公共预算支出 2043.51 万元,其中: 机关工资福利支出(501)1245.67 万元,较上年增加 180.99 万元,主要原 因一是人员工资提标和正常晋级晋档;
二是工资增长引起的住房公积金和社保缴 费上涨;
机关商品和服务支出(502)780.05 万元,较上年减少 15.19 万元,主要原 因是专项业务整合后经费减少;
对个人和家庭的补助支出(509)17.79 万元,较上年减少 5.84 万元,主要 原因是退休人员补助交由社保发放.
(四)政府性基金预算支出情况. 本部门
2019 年无政府性基金预算收支,并已公开空表.
(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门
2019 年无国有资本经营预算拨款收支情况.
(六) 三公 经费等预算情况.
2019 年,本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 31.18 万元,与上年 持平.其中: 公务用车运行维护费
31 万元,与上年持平;
公务接待费 0.18 万元,与上年持平.
(七)机关运行经费安排情况.
2019 年政府办机关运行经费预算安排 736.87 万元,较上年减少 18.2 万元, 主要原因是压减公用经费,主要包括办公经费 52.74 万元、印刷费 4.36 万元、邮 电费 7.3 万元、差旅费 24.
36、日常维修费 78.05 万元、公务用车运行维护费31 万元、其他交通费 5.89 万元、水费
46 万元、电费
125 万元、供暖燃气费
160 万元、物业管理费 202.18 万元.
(八)政府采购情况.
2019 年本部门及下属单位无政府采购预算,并已公开空表.
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
2、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 等以外的收入.
3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用........