编辑: 紫甘兰 2018-06-02

6 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 厦门机场

2014 年共实现飞机起降 17.43 万架次,旅客吞吐量 2,086.38 万人次, 货邮吞吐量 30.64 万吨,比去年同期分别增长 4.49%、5.62%和2.30%.报告期内,公 司以组织架构调整及双楼运行为契机,加强资源的整合及优化配Z,突出体制机制创 新和人文机场的打造,进一步锻造价值创造能力,提升组织智商,提高管理效能,平 稳地推进各项工作,较好地完成年初制定的经营计划.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增 减(%) 航空业务收入 857,690,710.03 480,937,746.91 43.93 7.52 13.99 减少 3.18 个百分 点 租赁及特许权 收入 308,236,175.25 81,339,699.32 73.61 6.98 11.64 减少 1.10 个百分 点 厦门国际航空港股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

5 货站及货服业 务88,754,861.48 40,112,034.10 54.81 5.06 10.93 减少 2.39 个百分 点 地勤业务 25,809,846.30 18,682,276.39 27.62 -3.98 1.03 减少 3.58 个百分 点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建地区 1,352,503,695.98 7.84

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况 说明 预付款项 2,219,057.15 0.06 961,751.11 0.03 130.73 其他流动资产 102,306,754.06 2.70 70,058,530.50 1.86 46.03 固定资产 2,569,310,193.38 67.77 1,185,664,198.06 31.42 116.70 在建工程 19,967,999.72 0.53 697,519,836.45 18.49 -97.14 其他非流动资产 12,152,962.74 0.32 26,175,539.83 0.69 -53.57 应付账款 578,874,250.23 15.27 231,195,623.99 6.13 150.38 预收款项 3,139,169.72 0.08 13,522,824.03 0.36 -76.79 其他应付款 96,401,352.51 2.54 661,751,044.80 17.54 -85.43 情况说明: (1)预付款项增加主要是本年末预付费用款项增加所致. (2)其他流动资产增加主要是本年末购买理财产品增加所致. (3)固定资产增加主要是

2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产所致. (4)在建工程减少主要是

2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产所致. (5)其他非流动资产减少主要是原预付款的设备投入使用结转固定资产所致. (6)应付账款增加主要是

2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产,确认相 应的应付投资尾款所致. (7)预收款项减少主要是本年预收客户的服务费用减少所致. (8)其他应付款减少主要是

2014 年底收购的厦门机场候机楼投资有限公司归还翔业 集团公司垫付的 T4 候机楼工程款所致.

(四) 核心竞争力分析 近年来,公司一直围绕打造区域性航空枢纽的战略目标努力开展工作.随着航空 业务量持续稳步增长,公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、 强化品牌管理等方面进一步提升核心竞争力.

2014 年,公司按照 新楼、新制、新形象 的基本思路,持续做好航空生产安全 运行管理工作,提升航空服务品质,改善客户体验.在航空业务上,持续开展航线营 销,开辟新的航线、航点,着力推动国际航线、货运航线发展,完善厦门空港航线布 厦门国际航空港股份有限公司

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