编辑: 向日葵8AS | 2018-11-17 |
302 商品和服务支出 91.09 91.09
30201 办公费 14.19 14.19
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
3 3
30206 电费
18 18
30207 邮电费 3.8 3.8
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
6 6
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
2 2
30217 公务接待费
1 1
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费 12.47 12.47
30231 公务用车运行维护费 14.4 14.4
30239 其他交通费用 9.41 9.41
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 6.82 6.82
303 对个人和家庭的补助 256.61 256.61
30308 助学金
30309 奖励金 156.87 156.87
30316 福利费 0.81 0.81
30320 住房补贴 98.93 98.93
30399 其他对个人和家庭的补助 ―
13 ― 表9.2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算
20 7
06 0
5 出版发行
112101 东营日报社 177.77 177.77 177.77 ―
14 ― 表10.2019 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 23.8
0 21.8 21.8
2 ―
15 ― 第三部分
2019 年部门预算情况和 重要事项说明 ―
16 ―
一、2019 年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019 年收入预算为 4109.88 万元,其中:财政拨款 1712.34 万元,占41.66%.比上年增加 1184.41 万元,其 中财政拨款减少 108.13 万元,其他收入(2019 年单位代管 资金纳入预算)1292.54 万元.
2019 年支出预算为 4109.88 万元,其中:基本支出 1133.74 万元,占27.59% ,项目支出 1683.6 万元,占40.96 %,事业单位经营支出 1292.54 万元,占31.45%.比 上年增加 1184.41 万元,其中基本支出增加 97.22 万元,项 目支出减少 154.68 万元、事业单位经营支出 1292.54 万元 (2019 年事业单位经营支出纳入预算).
(二)财政拨款收支情况
2019 年财政拨款收入预算为 4109.88 万元,其中:一般 公共预算 4109.88 万元,占100 %;
2019 年财政拨款支出预算为 4109.88 万元,其中:文化 旅游体育与传媒支出 (类) 新闻出版电影 (款) 出版发行 (项) 支出 4094.88 万元,占99.64%;
农林水(类)扶贫(款) 其他扶贫(项)支行
15 万元,占0.36%.
(三)一般公共预算收支情况
2019 年一般公共预算当年拨款 4109.88 万元, 比上年增 长28.82%,主要是
2019 其他收入 1292.54 万元(单位代管 资金)纳入部门预算. ―
17 ―
2019 年当年一般公共预算支出预算为 4109.88 万元, 比 上年增长 28.82%,其中:文化旅游体育与传媒支出(类)新 闻出版电影(款)出版发行(项)支出 4094.88 万元,占99.64%;
农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支行
15 万元,占0.36%. 具体情况如下:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 出版发行(项)支出 4094.88 万元,比上年增长 28.92%, 主要是
2019 年其他收入 1292.54 万元(单位代管资金)纳 入本部门预算管理.此项预算支出主要用于人员工资、日常 办公运行及报纸采编与发行工作需要.
2、林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支行