编辑: cyhzg | 2019-07-02 |
二、本年年初余额 32,882,104.00 8,044,489.31 1,123,774.74 12,370,372.10 362,378.23 54,783,118.38
三、本年增减变动金额(减少以 - 号填 列) 2,500,000.00 7,264,150.94 1,275,948.83 3,248,208.50 -362,378.23 13,925,930.04
(一)综合收益总额 14,888,788.53 -108,686.45 14,780,102.08
(二)所有者投入和减少资本 2,500,000.00 7,264,150.94 -253,691.78 9,510,459.16 1.所有者投入的普通股 2,500,000.00 7,264,150.94 9,764,150.94 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 -253,691.78 -253,691.78
(三)利润分配 1,275,948.83 -11,640,580.03 -10,364,631.20 1.提取盈余公积 1,275,948.83 -1,275,948.83 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -10,364,631.20 -10,364,631.20 4.其他
(四)股东权益内部结转 1.资本公积转增资本(或实收资本) 2.盈余公积转增资本(或实收资本) 3.盈余公积弥补亏损 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净 资产所产生的变动 5.其他
(五)专项储备提取和使用 1.本年提取 2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额 35,382,104.00 15,308,640.25 2,399,723.57 15,618,580.60 68,709,048.42 法定代表人:赵学伟 主管会计工作负责人:沈利华 : 会计机构负责人:黄帧雯
8 资产负债表 编制单位:上海磐合科学仪器股份有限公司 金额单位:元项目2016 年12 月31 日余额 附注编号 流动资产 货币资金 11,702,432.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28,992,324.71 十四........