编辑: 苹果的酸 2019-07-07

及?其他业务,主要从事商品贸易等.

9 报告期内,本集团实现收入为人民币 14,346.7 百万元,比上年同期增长 22.0%,主要原因为:(i) 中国 政府持续加大对轨道交通建设的投资,使得本集团订单增多,业务量增加,及(ii) 本集团始终坚持 「一业 为主,相关多元」 的发展战略,抢抓市场先机,深耕细作传统业务,迅速拓展新兴业务,业务量持续增 长. 营业成本 报告期内,本集团营业成本为人民币 10,585.8 百万元,比上年同期增长 20.7%,主要是因随销售业务量 的增加,营业成本有所上升. 毛利 报告期内,本集团毛利为人民币 3,760.9 百万元,比上年同期增长 25.9%;

毛利率为 26.2%,比上年同 期毛利率增长 0.8 个百分点,主要是由於本集团通过采取精益管理控成本、压缩开支降费用、盘活存量 提效能等一系列措施,有效实现降本增效,使得毛利率进一步提高. 其他收入及收益 报告期内,本集团其他收入及收益为人民币 148.9 百万元,比上年同期增长 66.4%,主要是因银行存款 利息收入增加所致. 销售及分销开支 报告期内,本集团销售及分销开支为人民币341.3 百万元,比上年同期增长17.2%,主要是因随销售业 务量增加,销售费用有所增长.

10 行政开支 报告期内,本集团行政开支为人民币 1,482.5 百万元,比上年同期增长 13.4%,主要是因本集团为提升 企业核心竞争能力,坚持自主创新,加大了研发投入所致. 其他开支 报告期内,本集团其他开支为人民币116.8 百万元,比上年同期增长97.8%,主要是因本集团其他服务 开支增加所致. 财务费用 报告期内,本集团财务费用为人民币13.4 百万元,比上年同期增长 61.2%,主要是因根 需,银行借款增加,利息费用增长所致. 应占联营和合营公司收益及损失 报告期内,本集团应占联营和合营公司收益为人民币 24.8 百万元,比上年同期下降 22.1%,主要是因联 营和合营公司上半年净利润有所减少所致. 除税前利润 综合上文所述,报告期内,本集团除税前利润为人民币1,980.5 百万元,比上年增长 37.3%. 所得税开支 报告期内,本集团的所得税开支为人民币 314.1 百万元,比上年同期增长 24.2%.报告期内,本集团有 效所得税率约为 15.9%. 期内利润 综合上文所述,报告期内,本集团的期内利润为人民币1,666.4 百万元,比上年同期增长 40.1%.

11 (II) 现金净流量 现金流量表相关科目变动分析表 截至

6 月30 日止六个月

2016 年2015 年 (人民币千元) (人民币千元) 经营活动所得的现金流量净额 1,048,361 279,747 投资活动所得 (使用) 的现金流量净额 801,793 (547,068) 筹资活动使用的现金流量净额 (991,354) (892,181) 报告期内本集团经营活动所得的现金流量净额为人民币 1,048.4 百万元,与上年同期经营活动所得的现 金流量净额相比,增加人民币 768.6 百万元,主要原因是:(i) 本集团上半年经济效益保持快速增长,使 得税前利润有所增加,及(ii) 本集团持续加大对贸易应收款项及存货的压控力度,使得经营活动所得的 净现金流量净额增加. 报告期内本集团投资活动所得的现金流量净额为人民币 801.8 百万元,与上年同期投资活动使用的现金 流量净额相比,增加人民币 1,348.9 百万元,主要因

2016 年上半年三个月以上定期存款到期收回所致. 报告期内本集团筹资活动使用的现金流量净额为人民币 991.4 百万元,与上年同期筹资活动使用的现金 流量净额相比,增加人民币 99.2 百万元,主要因

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