编辑: 烂衣小孩 2019-07-16

1、一般公共预算支出 470,543 万元,为预算的 99.7%, 增长 17.3%.主要科目完成情况: 一般公共服务支出 70,052 万元,为预算的 96.1%,增长 1%;

公共安全支出 27,889 万元,为预算的 88.7%,下降 6.3%, 主要是政法部门压减基建项目支出;

教育支出 59,282 万元,为预算的 100.6%,增长 5.6%,主 要是落实生均经费政策、支持湖北科技学院 双一流 建设 等;

科学技术支出 14,662 万元, 为预算的 109.6%, 增长 16.6%, 主要是支持高新区企业技术改造以及开展科技成果转化、专 利保护等;

文化体育与传媒支出 6,965 万元,为预算的 96.4%,与上 年基本持平;

社会保障和就业支出 37,577 万元,为预算的 98.7%,增长17.8%,主要是机关养老保险全面启动等;

医疗卫生与计划生育支出 23,203 万元,为预算的 75.8%, 主要是部分项目结转下年实施;

增长 23.2%,主要是加大公共 卫生事业投入;

节能环保支出 10,525 万元, 为预算的 111.5%, 增长 106.2%, 主要是支持生态文明建设,加大对污水处理、污泥固化、空 气污染防治方面的投入;

城乡社区支出 36,533 万元,为预算的 98.5%,下降 26%, 主要是新增债券资金项目减少;

农林水支出 26,559 万元,为预算的 67.1%,下降 22.8%, 主要是预期上级转移支付项目未实现;

交通运输支出 70,140 万元, 为预算的 137.3%, 增长 213.8%, 主要是上级专款(武深高速补助)增加;

资源勘探信息等支出 39,439 万元,为预算的 96.6%,增长28.1%,主要是高新区加大对园区企业的支持力度;

住房保障支出 28,344 万元, 为预算的 158.8%, 增长 171.9%, 主要是上级专款增加.

2、转移性支出 108,348 万元, 为预算的 100%, 下降 17.6%. 其中,上解上级支出 44,148 万元,增长 2.3%;

补助下级支出 29,500 万元,下降 5.4%,主要是划转房地产税收财力由补助 咸安区改为咸安区上解;

结转下年支出 34,700 万元,与上年 基本持平.

3、债务还本支出 15,033 万元,为预算的 100%,下降 38.1%,主要是到期政府债务还本减少. 收支相抵,当年平衡.

(二)市级其他预算 政府性基金预算. 总收入 303,542 万元, 为预算的 97.9%, 增长 43.7%.其中本级收入 244,472 万元,为预算的 97.2%, 增长 91.9%,主要是土地出让收入 219,423 万元,增长 87.4%;

城市配套费 21,111 万元,增长 226%.转移性收入 28,504 万元,为预算的 101.7%,增长 36.3%.债务转贷收入 30,566 万元,为预算的 100%,下降 17.3%.总支出 303,542 万元,为 预算的 97.9%,增长 43.7%.其中本级支出 259,650 万元,为 预算的 98.8%,增长 103.1%,主要是土地出让支出 234,995 万元,增长 112.8%.转移性支出 33,326 万元,为预算的 90.6%, 增长 25%,主要是部分土地出让收入及城市配套费结转下年 支出. 债务还本支出 10,566 万元, 为预算的 100%, 下降 81.4%, 主要是到期政府债务还本减少.收支相抵,预算平衡. 国有资本经营预算.收入 2,618 万元,为预算的 101.4%, 增长 40%,主要是其他国有资本经营收入增加 1,108 万元;

支出2,618 万元, 为预算的 101.4%, 其中调出资金 1,212 万元 (调 入公共预算安排) .收支相抵,预算平衡. 社会保险基金预算.当年收入 128,954 万元,为预算的 128.2%,增长 29.4%,主要是机关养老保险增加(补缴上年) 、 缴费基数增长等因素;

当年支出 106,434万元, 为预算的117%, 增长 24%.当年收支结余 22,521 万元(累计结余 169,168 万元) .

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