编辑: yyy888555 2015-11-11

3、政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元. 政府性基金支出预算为0万元,本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出.

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算2837.22万元,其中: 人员经费2348.59万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 机关运行经费(日常公用经费)488.63万元,主要用于:办公费81.40万元、印刷费30.00万元、水费5.00万元、电费20.00万元、邮电费20.00万元、取暖费20.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费40.00万元、因公出国(境)费3.00万元、维修(护)20.00万元费、会议费10.00万元、培训费15.25万元、公务接待费9.00万元、劳务费10.00万元、工会经费16.00万元、公务用车运行维护费38.50万元、其他交通费114.16万元、税金及附加费用9.40万元,其他商品和服务支出21.92万元等.

5、政府采购情况 2019年预算政府采购支出427.80万元,其中:政府采购货物预算152.80万元,政府采购工程预算75.00万元,政府采购服务预算200.00万元.

6、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆11辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目.

三、 三公 经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算3万元,比去年减少0万元,与去年持平,主要持平原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出. 因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.

2、公务用车购置及运行维护费预算38.5万元,比去年减少0万元,与去年持平,主要持平原因是主要持平原因是加强车辆使用管理和燃修费管理,严格控制经费支出. 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费38.5万元,2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆.

3、公务接待费预算9万元,比去年减少0万元,与去年持平,主要持平原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出. 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(........

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