编辑: ZCYTheFirst 2016-01-30

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

2 0 无变化 其中:(1)公务用车运行维护费

2 0 无变化 (2)公务用车购置费

八、政府性基金预算支出表 部门预算公开表8 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算2733.08万元.收入包括:经费拨款1673.08万元、行政性收费收入60万元、罚没收入10万元、行政事业类项目收入990万元;

支出包括:城乡社区支出2733.08万元.

二、本部门2019年度收入预算情况说明 收入合计2733.08万元,其中:经费拨款(补助)收入1673.08万元,占61.22%;

行政性收费收入60万元,占2.20%;

罚没收入10万元,占0.36%;

行政事业类项目收入990万元,占36.22%.

三、本部门2019年度支出预算情况说明 支出合计2733.08万元,其中:基本支出1673.08万元,占61.22%;

项目支出1060万元,占38.78%.

四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明 收支总预算2733.08万元,比2018年增加773.95万元.收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;

支出包括:城乡社区支出2733.08万元.

五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 支出合计2733.08万元,其中城乡社区支出2733.08万元

六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 基本支出合计1673.08万元,其中: 人员经费1531.22万元,主要包括:基本工资544.9万元、津贴补贴85.3万元、奖金42.7万元、职工基本医疗保险缴费70.49万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金120.85万元、对个人和家庭补助支出1.01万元. 公用经费141.86万元,主要包括:办公费13.02万元、取暖费4.46万元、劳务费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用13.48万元、差旅费9万元、其他商品和服务支出99.9万元

七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况说明 三公 经费财政拨款预算2万元,较上年无变化.其中:公务用车运行维护费2万元,较上年无变化

八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明 无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明 机关运行经费财政拨款支出141.86万元,较上年增加48.59万元, 主要原因是差旅费和其他商品和服务支出有所增加.

十、本部门2019年度国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,单位件业务用车28辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车34辆. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入.

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出.

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出.

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.

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