编辑: 向日葵8AS | 2017-08-14 |
212 09 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 15,600.00 15,600.00
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01 城市公共设施 15,600.00 15,600.00 合计 15,600.00 15,600.00 第三部分 上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明 2016年度本单位收入总计为56,458.78万元、支出总计为56,458.78万元.与2015年度相比,收入、支出总计各增加33,308.94万元.主要原因:增加二次供水项目资金,增加路灯电费及维护费项目.
二、关于2016年度收入决算情况说明 2016年度本单位收入合计56,457.10万元,其中:财政拨款收入55,171.40万元,占97.72%;
其他收入1,285.70万元,占2.28%.
三、关于2016年度支出决算情况说明 2016年度本单位支出合计56,456.15万元,其中:基本支出1,414.55万元,占2.51%;
项目支出55,041.60万元,占97.49%.
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收支总决算55,171.40万元.与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加39,419.81万元,增长250.26%.主要原因:增加二次供水项目资金,增加路灯电费及维护费项目,增加清洁能源替代(管道)补贴项目.
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况. 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出39,571.40万元,占本年支出合计的70.09%.与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23,819.81万元,增长151.22%.主要原因:增加二次........