编辑: lonven | 2019-03-22 |
2100501 行政单位医疗 28.40 28.40
2100503 公务员医疗补助 18.65 18.65
221 住房保障支出 66.11 66.11
22102 住房改革支出 66.11 66.11
2210201 住房公积金 66.11 66.11 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 768.41
302 商品和服务支出 258.39
30101 基本工资 234.91
30201 办公费 2.58
30102 津贴补贴 224.78
30202 印刷费 0.00
30103 奖金 154.62
30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 28.40
30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 0.00
30205 水费 2.11
30107 绩效工资 0.00
30206 电费 10.19
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 125.70
30207 邮电费 5.38
30109 职业年金缴费 0.00
30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00
30209 物业管理费 3.20
303 对个人和家庭的补助 101.27
30211 差旅费 30.08
30301 离休费 0.00
30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00
30213 维修(护)费1.72
30303 退职(役)费0.00
30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30215 会议费 0.30
30305 生活补助 0.00
30216 培训费 0.90
30306 救济费 0.00
30217 公务接待费 1.43
30307 医疗费 18.65
30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00
30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.00
30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00
30226 劳务费 3.40
30311 住房公积金 66.11
30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00
30228 工会经费 10.82
30313 购房补贴 0.00
30229 福利费 0.00
30314 采暖补贴 0.00
30231 公务用车运行维护费 9.72
30315 物业服务补贴 0.00
30239 其他交通费用 112.84
30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.51
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 63.72 人员经费合计 869.68 公用经费 258.39 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12 17.34
0 0
0 15.62 1.72 11.15
0 0
0 9.72 1.43 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中.2016年度预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出. 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项目年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项栏次
1 2
3 4
5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况. 备注:自治区地方税务局百色稽查局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据 第三部分:自治区地方税务局百色稽查局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况.
(一)本局2017年度总收入1533.37万元,其中本年收入1346.24万元, 较2016年度决算数增加213.22万元,增长18.82%. 1.财政拨款收入1205.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金.财政拨款收入占收入总额78.59%,比上年增加240.13万元,增长24.89% ,增长原因是增人增支及增加了公务用车运行维护费和公务交通补贴预算. 2.事业收入无. 3.经营收入无. 4.其他收入141.18万元,为预算单位在 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 之外取得的收入.主要是当地政府补助收入和稽查查补工会经费手续费收入.其他收入占收入总额9.21%,比上年减少26.91万元,减少16.01%.原因是当地政府补助收入的不确定性造成的. 5.没有事业基金弥补收支差额. 6.上年结转和结余187.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为其他收入的结转和结余.上年结转和结余占收入总额12.20%,比上年减少67.43万元,下降26.49%.下降的主要原因是全区地税系统硬化预算刚性,严抓预算支出执行进度,强化财政存量资金管理,严控结转和结余资金规模.