编辑: xiaoshou | 2019-06-01 |
(一)部门职责.
提出全市工业化发展战略和政策,推进两化融合;
组织实施全市工业信息化工作的规划;
推进现代产业体系建设,指导行业质量管理工作;
监测、分析全市工业运行态势;
提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向;
组织实施全市工业、信息化能源和资源综合利用;
组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术等推广应用;
对全市中小企业和民营经济的宏观指导;
拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及政策措施;
负责创业辅导基地的规划、建设;
提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议,指导、监督中小企业专项资金的使用;
推进中小企业信用担保体系建设和信用制度的建立.推进全市信息化工作;
负责机关(内部)综合事务管理;
完成市领导交办的临时任务.
(二)机构设置 我局是在政府机构改革中,由原经贸局、原轻工办、原乡企办、原体改办合并而成,编制17人.省直管以来,为和省工信厅处室对应,下设办公室、账务审计科、经济运行科、规划发展科、产业政策科、融资担保科、科技科、企业管理科(人教科)等科室. 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合计定州市工信局 行政 正科级 财政拨款 乡企办 行政 正科级 财政拨款 体改办 行政 正科级 财政拨款 二轻办 行政 正科级 财政拨款
二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.定州市工信局及所属事业单位的收支包含在部门预算中.
1、收入说明 我部门本年收入1283.92万元,其中:财政拨款1283.92万元;
上级补助收入0万元;
事业收入0万元;
经营收入0万元;
附属单位上解收入0万元,其他收入0万元.
2、支出说明 本年安排支出1283.92万元 ,其中:基本支出349.32万元,人员支出324.52万元,公用经费支出24.8万元;
项目支出934.6万元;
上缴上级支出0万元;
经营支出0万元;
对附属单位补助支出0万元.
3、比上年增减情况 2017年预算收支安排1283.92万元,较2016年预算513.94万元增加769.98万元,其中基本支出增加65.38万元,主要为增加人员经费支出;
项目支出增加703.6万元.
三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费24.8万元,其中:办公费 0.48万元,经济分类30201;
水费1.71万元,经济分类30205;
邮电费0.87万元,经济分类30207;
办公取暖费4.3万元,经济分类30208;
差旅费0.55万元,经济分类30211;
培训费0万元;
会议费0万元;
公务接待费0万元;
公务用车运行维护费1.8万元,经济分类30231;
公务交通补贴12万元,经济分类30239;
工会经费1.27万元,经济分类30228;
福利费1.82万元,经济分类30229.
四、 三公 经费安排情况 我单位 三公 经费总额为1.8万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,团组数0个,人次0人;
公务用车购置及运行费1.8万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元,公务用车保有量1台;
公务接待费0万元,接待0人,0批次.公务用车运行费与上年预算相比少1.8万元,主要原因为是2016年公车改革,我单位车辆由2台减少为1台.
五、绩效预算信息情况