编辑: yn灬不离不弃灬 2013-10-12
广西壮族自治区农业厅 直属单位负责人离任经济责任及2017年部门预算执行情况的审计报告 审计机构:广西永兴会计师事务所有限公司 报告编号:永兴所审字[2018]第258号 报告日期:二一八年七月十日 广西壮族自治区农业厅直属单位负责人离任经济责任及2017年部门预算执行情况的审计报告 永兴所审字[2018]第258号 广西壮族自治区农业厅: 我们接受贵单位的委托,于2018年5月15日至2018年6月29日对广西壮族自治区农业厅(含厅本级和直属28个直属单位)的2017年度部门预算执行和其他财政收支情况及4个直属单位的负责人离任经济责任进行了审计.

被审计单位的责任是提供2017年度预算执行和其他财政收支及离任负责人任期内的财务资料及相关资料并对其真实性、完整性和合法性负责.我们的责任是对这些财务资料及相关资料进行审计并发表审计意见.审计过程中,我们结合被审计单位的实际情况,实施了包括审阅、复核、询问、抽查、分析等我们认为必要的审计程序.我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础.现将审计情况报告如下:

一、审计范围

(一)对29个直属单位2017年预算执行情况进行审计 本次进行2017年预算执行情况审计的单位是:厅本级、机关服务中心、农干校、农职院、百色农校、桂林农校、玉林农校、柳州牧校、钦州农校、梧州农校、农广校、种子局、植保总站、蚕业总站、水果总站、农经总站、绿办、信息中心、外资中心、畜牧总站、养蜂指导站、草地监理中心、品改站、疫病预防控制中心、畜牧兽医培训中心、柳州种畜场、百朋种畜场、区动物卫生监督所、兽药监察所. 对4个直属单位负责人离任经济责任审计 本次进行单位负责人离任经济责任审计的单位是:农业技术推广总站、土肥站、生态总站、兽医研究所.

二、2017年部门预算执行情况

(一)厅本级和21个原归口农业厅的直属单位部门预算执行总体情况 自治区农业厅的2017年部门预算于2017年2月4日经自治区财政厅《桂财预函[2017]122号》文批复.执行情况如下:

1、预算部收入.年初预算数为691,231,900.00元,调整后预算数为803,468,946.01元、决算数为834,958,136.22元,预算完成率为103.92%.

2、预算总支出.年初预算数为701,708,600.00元、调整后预算数为941,973,249.24元、决算数为903,012,128.85元、预算完成率为95.86%.

3、年中预算调增(减).2017年度自治区本级预算单位财政拨款预算指标追加(减)合计97,838,981.04元. 预算执行情况详见下表: 项目 年初预算数 调整后预算数 账面数 决算数 预算完成率

一、收入合计 691,231,900.00 803,468,946.01 834,958,136.22 834,958,136.22 103.92% 财政拨款收入 548,112,100.00 658,841,403.99 651,483,565.78 651,483,565.78 98.88% 上级补助收入 7,264,440.00 7,264,440.00 事业收入 96,361,300.00 96,361,300.00 91,095,634.55 91,095,634.55 94.54% 经营收入 19,180,000.00 17,049,692.02 16,819,692.02 16,819,692.02 98.65% 其他收入 27,578,500.00 31,216,550.00 68,294,803.87 68,294,803.87 218.78%

二、用事业基金弥补收支差额 4,126,100.00 4,126,100.00 2,613,505.97 2,613,505.97 63.34%

三、年初结转和结余 6,350,600.00 134,378,203.23 149,819,739.63 149,819,739.63 111.49%

四、支出合计 701,708,600.00 941,973,249.24 903,012,128.85 903,012,128.85 95.86% 1.基本支出 210,562,800.00 231,043,415.88 229,633,379.60 229,633,379.60 99.39% 人员经费 150,052,500.00 170,317,386.31 170,089,124.67 170,089,124.67 99.87% 日常公用经费 60,510,300.00 60,726,029.57 59,544,254.93 59,544,254.93 98.05% 2.项目支出 472,595,800.00 694,510,141.34 656,559,057.23 656,559,057.23 94.54% 基本建设类项目 0.00 58,920,090.33 57,066,369.06 57,066,369.06 96.85% 行政事业类项目 472,595,800.00 635,590,051.01 599,492,688.17 599,492,688.17 94.32% 3.经营支出 18,550,000.00 16,419,692.02 16,819,692.02 16,819,692.02 102.44%

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