编辑: 人间点评 | 2013-12-22 |
一、部门职责、机构设置及部门预算单位构成情况 部门职责: 认真组织宣传、贯彻执行国家及省、市有关交通运输行业法律、法规和规章.
负责国省干线公路的维修养护、路政管理工作. 负责全县乡村级公路建设项目的审查、标准把关、质量监督、工程验收及全县地方道路建设、养护的技能指导. 负责道路运输、汽车维修、搬运装卸、客运出租、运输服务、汽车驾驶员培训工作的行业管理. 负责县内水路基础设施建设和水上运输的行业管理,负责水上交通安全监督,船舶及水上其他运输设施检验工作. 对参与运输和公路工程施工企业实施行业管理. 负责交通运输行业涉外工作,积极组织利用和吸纳建设资金,开展经济合作与交流. 负责交通运输系统内财物管理、国有资产管理、交通建设资金管理和使用,负责系统内部审计和行业统计工作. 负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、青年团、妇女、武装、精神文明建设、职工队伍建设、安全生产和社会治安综合治理工作. 承办县委、县政府交办的其他事项. 机构设置:(写具体有哪些股室) 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 兴隆县运输管理所 事业单位 股级 财政性资金零补助 兴隆县公路路政执法大队 事业单位 股级 财政性资金零补助 兴隆县公路管理站 事业单位 股级 财政性资金零补助 兴隆县地方道路管理站 事业单位 股级 财政性资金零补助 兴隆县公路工程质量监督站 事业单位 股级 财政性资金零补助 兴隆县地方海事处 事业单位 股级 财政性资金零补助 部门预算单位构成情况 本预算为本级单位预算,不包括下属单位
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明 2019年预算收入11924.88万元,其中:一般公共预算收入11924.88万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.
2、支出说明 2019年部门支出预算为11924.88万元,其中基本支出1855.96万元,包括人员经费1705.96万元和日常公用经费150万元;
项目支出10068.92万元.
3、比上年增减情况 2019年,部门预算收支安排11924.88万元,较2018年增长1385.51万元,其中:基本支出下降52.85万元,主要是由于治超专项经费减少;
项目支出增长1438.36万元,主要是由于加大农村公路建设力度.
三、机关运行经费安排情况 2019年,我部门机关运行经费共计安排150万元,主要用于保证机关正常运转的办公费43.8万元及电费2万元、工会经费18万元、邮电费13万元、福利费20万元、公务接待费1.6万元、办公用房取暖费26.2万元、日常维修费6万元、办公楼物业管理费15万元、公务车运行维护费4.4万元等支出.
四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款 三公 经费预算安排6万元,比上年减少0万元,同比下降0%,无变化.具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,同比减少长0万元,同比下降0%,无变化.①公务用车购置支出0万元,无变化.②公务用车运行维护费支出4.4万元,无变化.
(二)公务接待费支出1.6万元,同比减少0万元,同比下降0%,无变化.