编辑: 颜大大i2 | 2016-01-10 |
(二)机构设置 内设机构有办公室、研究室、组织办、干部组、干部监督室、干部信息室、公务员办、老干办. 二级单位:远教中心、干部档案馆、 老干部服务中心.
二、部门收支概括
(一)收入预算:2019年年初预算数874.68万元;
其中经费拨款844.68万元;
纳入预算管理的非税收入0万元;
政府性基金收入0万元;
财政专户管理的非税收入0拨款万元;
事业单位经营服务收入0万元;
其他收入30.00万元;
上级补助收入0万元;
附属单位上缴收入0万元;
融资收入0万元;
上年结转0万元.
(二)支出预算:2019年年初预算数874.68万元,其中:一般公共服务支出874.68万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元.
三、一般公共预算拨款支出预算 2019年一般公共预算拨款收入844.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为403.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.其中党组织活动经费6.74万元.
(二)项目支出:2019年年初预算数为441.23万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费.
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费 2019年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款66.50万元,比2018年预算增加19.1 万元,上升40.3 %,主要是机构改革人员增加所致.
(二)"三公"经费预算 2019年"三公"经费预算数为12.10万元,其中,公务接待费12.10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2019年"三公"经费预算较2018年减少 3.02万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费.
(三)政府采购情况? 2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元.?
(四)国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,无公务车辆.单位办公用房使用面积480平方米,出租房屋面积68平方米,单位价值?0.4万元以上的通用设备62台.
(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为874.68万元,其中,基本支出403.45万元,项目支出471.23万元.
五、名词解释
(一)、机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.