编辑: 山南水北 | 2019-07-01 |
承办行政区划调整的调研、审核、报批工作,维护和管理行政区域界线,审批地名命名、更名,规范设置及管理地名标志;
指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督.并负责基层民政治建设和基层政权建设工作;
拟订全市社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理计划,推进婚俗和殡葬改革;
会同有关部门推进社会工作,社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等.
(二)部门整体支出规模情况 1. 2016年决算收入66,110.22万元,其中:上年结转8,666.71万元,公共财政拨款49,736.42万元,纳入专户管理的非税收入拨款 6,762.36 万元、其他收入 944.73万元 2.决算支出56,095.88万元,其中:基本支出40,839.83万元、项目支出15,256.05万元. (1)基本支出40,839.83万元,其中:工资福利支出13,765.80万元、商品和服务支出6,178.73万元、对个人和家庭补助20,895.30万元. (2)项目支出15,256.05万元,主要用于 双拥 工作开展、推进社会救助工作开展、安置退役士兵、 三无 人员、儿童的照料等方面,其中:局机关40项3,702.36万元,社会福利院10项1,482.98万元、儿童福利院21项1,956.17万元、救助管理站11项707.45万元、福利医院11项421.61万元、丹霞干休所2项18.00万元、分散管理所2项1,252.00万元、白马庙干休所2项37.93万元、军供站4项187.90万元、船房干休所1项45.00万元、新迎干休所1项24.39万元、西郊安置所23项435.48万元、殡仪馆2项1,219.00万元、烈士陵园管理处3项13.79万元、精神病院16项3,350.96万元、老年人活动中心13项325.80万元、老福办2项33.29万元、地名信息中心2项6.25万元、核对中心5项35.69万元. 3.2016年资金结余10,014.34万元,其中:结余资金返还财政2,207.65万元,年终结转结余7,806.69万元,年初预算完成率100%,预算执行率84.85%.(详见附件2:部门整体支出明细表) 4.市民政局2016年转移支付24项,金额37,841.36万元,其中:局机关转移支付金额33,649.09万元、地名档案室、老龄办、殡葬管理处共转移支付6项,金额4,192.27万元,主要转移支付至各县(区)民政局,用于社会救济、村(居)委会主任换届选举、安置军队离休干部、城乡社区居家养老服务中心建设等工作,详见下表(单位:万元): 转移支付明细表 项目名称 金额 优抚对象医疗补助经费 90.00 医疗救助资金 2,570.00 城市低保工作经费 82.00 农村低保工作经费 81.00 2016年昆明市村、社区 两委 换届工作经费 241.00 社区办公经费 1,182.00 社区工作人员教育培训经费 88.65 村(社区)干部岗位补贴和生活补贴市级补助经费 926.79 临时救助资金 1,000.00 城市低保资金 10,000.00 农村低保资金 10,000.00 因灾需政府救济口粮救济款 250.00 军队离休干部缴纳医疗统筹金 1,428.00 军队退休干部医疗保险补助经费 922.00 落实省优抚对象解困措施生活困难补助资金 2,643.65 落实市优抚对象解困措施生活困难补助资金 1,344.00 落实市优抚对象解困措施地方性补助资金 800.00 局机关转移支付小计 33,649.09 老龄板城乡社区居家养老服务中心建设项目配套资金 1,500.00 老龄办职能工作经费 45.00 老龄办民办养老机构一次性建设补助 119.00 老龄办民办养老机构床位运营补助 65.27 老龄办高龄老年人保健补助配套经费 2,400.00 殡葬管理处全市农村公益性公墓建设补助 63.00 小计 4,192.27 合计 37,841.36