编辑: 向日葵8AS | 2019-08-01 |
一、主要职能
二、机构设置 第二部分 2017年度看守所部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 三公 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表 第三部分 看守所部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度 三公 经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:东光县看守所部门概况
一、主要职能
(一)安全监管职责.
依法对被监管人员实行武装警戒看守,制定和落实监管工作制度,保障侦查、起诉、审判工作顺利进行,将犯罪嫌疑人送交刑罚执行机关执行刑罚.
(二)教育转化职责.坚持管理和教育相结合的原则,坚持严格执法、文明管理,依法开展对被监管人员的教育转化工作,通过制定和落实谈话教育制度,开展丰富多样的谈话教育活动,促使其转变思想,接受审查和处罚,配合管理和疾病治疗.
(三)权益保障职责.依法保障被监管人员的政治、诉讼、人身、民事等合法权益;
改进监区设施,美化监室环境;
定期开展疾病隐患排查,确保有病能及时诊治.
(四)强化服务职责.加强窗口建设,为办案单位提供优质服务,积极接待好来所会见在押人员的群众,深化创满意活动.
二、机构设置 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表: 序号 单位名称
1 东光县看守所 第二部分:看守所部门决算报表 附表4-1 部门收支决算总表 部门:东光县看守所 2017年度 单位:元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2
一、财政拨款收入
1 967400.00
一、一般公共服务支出
29
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32 967400.00
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
六、科学技术支出
34 7
七、文化体育与传媒支出
35 8
八、社会保障和就业支出
36 9
九、医疗卫生与计划生育支出
37 10
十、节能环保支出
38 11 十
一、城乡社区支出
39 12 十
二、农林水支出
40 13 十
三、交通运输支出
41 14 十
四、资源勘探信息等支出
42 15 十
五、商业服务业等支出
43 16 十
六、金融支出
44 17 十
七、援助其他地区支出
45 18 十
八、国土海洋气象等支出
46 19 十
九、住房保障支出
47 20 二
十、粮油物资储备支出
48 21 二十
一、国债还本付息支出
49 22 二十
二、其他支出
50 23
51 本年收入合计
24 967400.00 本年支出合计
52 967400.00 用事业基金弥补收支差额
25 结余分配
53 年初结转和结余
26 年末结转和结余
54 27
55 合计
28 967400.00 合计
56 967400.00 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 附表4-2 部门收入决算总表 部门: 东光县看守所 2017年度 单位:元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 合计 967400.00 967400.00
204 公共安全支出 967400.00 967400.00
20402 公安 967400.00 967400.00
2040217 拘押收教场所管理 967400.00 967400.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 附表4-3 部门支出决算总表 部门: 东光县看守所 2017年度 单位:元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6 合计 967400.00 967400.00
204 公共安全支出 967400.00 967400.00
20402 公安 967400.00 967400.00
2040217 拘押收教场所管理 967400.00 967400.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 附表4-4 部门财政拨款收支决算总表 部门:东光县看守所 2017年度 单位:元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款
1 967400.00
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
32 4
四、公共安全支出
33 967400.00 967400.00
5
五、教育支出
34 6
六、科学技术支出
35 7
七、文化体育与传媒支出
36 8
八、社会保障和就业支出
37 9
九、医疗卫生与计划生育支出
38 10
十、节能环保支出
39 11 十
一、城乡社区支出
40 12 十
二、农林水支出
41 13 十
三、交通运输支出
42 14 十
四、资源勘探信息等支出
43 15 十
五、商业服务业等支出
44 16 十
六、金融支出
45 17 十
七、援助其他地区支出
46 18 十
八、国土海洋气象等支出
47 19 十
九、住房保障支出
48 20 二
十、粮油物资储备支出
49 21 二十
一、国债还本付息支出
50 22 二十
二、其他支出
51 23
52 本年收入合计
24 967400.00 本年支出合计
53 967400.00 967400.00 年初财政拨款结转和结余
25 年末结转和结余
54 一般公共预算财政拨款
26 55 政府性基金预算财政拨款
27 56 国有资本经营预算财政拨款
28 57 合计
29 967400.00 合计
58 967400.00 967400.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 附表4-5 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 东光县看守所 2017年度 单位:元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 合计 967,400.00 967,400.00
204 公共安全支出 967,400.00 967,400.00
20402 公安 967,400.00 967,400.00
2040217 拘押收教场所管理 967,400.00 967,400.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 附表4-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门: 东光县看守所 2017年度 单位:元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出
302 商品和服务支出
310 其他资本性支出
30101 基本工资
30201 办公费
31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴
30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30207 邮电费
31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助
30211 差旅费
31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费
30213 维修(护)费31013 公务用车购置
30303 退职(役)费30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金
30215 会议费
31020 产权参股
30305 生活补助
30216 培训费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金
30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费
30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金
30227 委托业务费
307 债务利息支出
30312 提租补贴
30228 工会经费
30701 国内债务付息
30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费
399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用
39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. 注明:我单位无此项支出,故以空表列示. 附表4-7 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 部门: 东光县看守所 2017年度 单位:元 科目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次
1 2
3 4
5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况. 注明:我单位无此项支出,故以空表列示. 附表4-8 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门: 东光县看守所 2017年度 单位:元 科目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况.注明:我单位无此项支出,故以空表列示. 附表4-9 三公 经费及相关信息统计表 编制单位:东光县看守所 2017年度 金额单位:元项目行次 预算数 统计数 项目行次 统计数 栏次12栏次3
一、 三公 经费支出
1 ― ―
二、国有资产占用情况
22 ―
(一)支出合计
2
(一)车辆数合计(辆)
23 1.因公出国(境)费31.部级领导干部用车
24 2.公务用车购置及运行维护费
4 2.一般公务用车
25 (1)公务用车购置费
5 3.一般执法执勤用车
26 (2)公务用车运行维护费
6 4.特种专业技术用车
27 3.公务接待费
7 5.其他用车
28 (1)国内接待费
8
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
29 其中:外事接待费
9
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
30 (2)国(境)外接待费
10 31
(二)相关统计数
11 ― ―
32 1.因公出国(境)团组数(个)
12 ―
0 33 2.因公出国(境)人次数(人)
13 ―
0 34 3.公务用车购置数(辆)
14 ―
0 35 4.公务用车保有量(辆)
15 ―
3 36 5.国内公务接待批次(个)
16 ―
0 37 其中:外事接待批次(个)
17 ―
0 38 6.国内公务接待人次(人)
18 ―
0 39 其中:外事接待人次(人)
19 ―
0 40 7.国(境)外公务接待批次(个)
20 ―
0 41 8.国(境)外公务接待人次(人)
21 ―
0 42 注明:我单位无此项支出,故以空表列示. 附表4-10 政府采购情况表 部门:东光县看守所 2017年度 金额单位:元 项目 采购计划金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次
1 2
3 4
5 6 合计54376.28 54376.28 54376.28
0 0
0 货物 54376.28 54376.28 54376.28 工程 服务 项目 实际采购金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次
7 8
9 10
11 12 合计50400.00 50400.00 50400.00
0 0
0 货物 50400.00 50400.00 50400.00 工程 服务 注明:我单位无此项支出,故以空表列示. 第三部分:东光县看守所部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明 2017年度决算收入总计96.74万元,决算支出总计96.74万元 .与2016年相比,增加13.63万元,增长1.86%.决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 ,年初结转和结余0万元;
决算支出总计中,含结余分配0万元........