编辑: 木头飞艇 | 2019-07-10 |
3、负责县政府行政执法责任制的贯彻实施工作,负责对全县行政执法主体进行评议考核、执法责任追究的具体工作;
4、起草或组织起草、协调、修改、审核县人民政府规范性文件及有关部门提交县政府审查的草案;
5、负责县人民政府规范性文件的清理、汇编、解释及上报备案等工作.办理各乡镇人民政府及县政府所属各部门的规范性文件备案审查工作;
6、承办县人民政府交办的重大行政措施发布前的合法性论证审查.办理县政府所属各部门作出的重大行政处罚备案审查和行政执法过错责任追究工作;
7、负责全县行政执法监督检查的具体工作.对各乡镇、各部门执行法律、法规和规章的情况进行监督,并对违法行政行为依法予以纠正.受理公民、法人或其他组织投诉的各种行政案件.审查、申报、监督使用《行政执法证》.协调行政部门之间在实施有关法律、法规、规章、规范性文件过程中产生的矛盾和争议;
8、承办向县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件,代理县人民政府行政应诉事务;
监督指导全县的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;
9、承办县人民政府和上级部门交办的其他事项.
2、编制人员情况 县府办(含县领导、金融工作局及县委县政府值班室)编制46名,其中:行政编制37名(含县领导6名),后勤服务人员编制7名,事业编制9名;
法制局编制5名,其中:行政编制4名,后勤服务人员编制1名.
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为东源县人民政府办公室本级预算.
(二)本部门内设机构、人员构成情况:东源县人民政府办公室设秘书组、综合组、督办组等10个内设机构;
东源县人民政府办公室(含县领导、金融工作局及县委县政府值班室)编制46名,其中:行政编制37名(含县领导6名),后勤服务人员编制7名,事业编制9名;
法制局编制5名,其中:行政编制4名,后勤服务人员编制1名. 第二部分 2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2018年部门收预算804.81万元,比上年增加86.17万元,增长12%,主要原因是干部职工工资福利提高及本年新增项目;
支出预算804.81万元,比上年增加86.17万元,增长12%,主要原因是干部职工工资福利提高,且本年有新增项目,支出增加. "三公"经费安排情况说明 2018年本部门"三公"经费预算安排15万元,比上年减少6万元,下降32%,主要原因是公务接待主要交由县接待科负责.
(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平;
(二)公务用车购置及运行费0万元,与上年持平.
(三)公务接待费0万元,比上年减少6万元,主要原因是公务接待主要交由县接待科负责. 机关运行经费安排情况 2018年,本部门机关运行经费安排122.82万元,比上年减少78.58万元,下降39%,主要原因是其他商品和服务支出减少,其中:办公费15.2万元;
印刷费2.4万元;
邮电费2.2万元;
差旅费5万元;
维修(护)费5万元;
会议费5万元;
培训费10万元;
工会经费10万元;
公务用车运行维护费15万元;
其他交通费用支出25.02万元;
其他商品和服务支出28万元. 政府采购情况 2018年度无政府采购预算. 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况:公用车辆3辆,其中:一般公务用车(船)3辆,执勤执法用车(船)0辆,执勤摩托车0辆.2018年预计购置0辆,报废1辆. 预算绩效信息公开情况 2018年,本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作,接下来将结合部门实际情况,推进预算绩效工作. 第四部分 名词解释 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算. "三公"经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. (说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词.)