编辑: wtshxd 2019-10-17
上海市松江区燃气管理所 2017年度决算 目录第一部分 上海市松江区燃气管理所概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 上海市松江区燃气管理所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市松江区燃气管理所2017年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市松江区燃气管理所概况

一、主要职能 上海市松江区燃气管理所主管部门是上海市松江区建设和管理委员会.

本所具体实施区域内燃气行业的日常管理.健全完善燃气监管配合机制,规范燃气市场秩序,确保燃气安全.主要履行下列职责:

一、建立健全燃气安全监督管理制度.

1、编制全区燃气行业安全工作计划.

2、落实燃气行业安全工作责任制的编制及签约.

二、协助区建管委组织编制松江区燃气发展规划.

三、组织编制松江区燃气应急预案,并采取综合措施提高燃气应急保障能力.

1、编制区燃气事故应急处置预案,并指导燃气企业制定各项应急预案,定期组织应急演练.

2、参与燃气事故的现场勘察和调查处理,并及时上报主管部门.

3、建立健全事故统计分析制度.

四、负责监督燃气企业安全生产制度实施情况及安全措施落实情况.

1、监督燃气企业对燃气设施及燃气用户的日常管理(包括燃气管道的巡检及落实燃气用户两年一次安检等).

2、协助质监部门督促燃气企业对燃气设施设备的定期检测.

3、燃气行业从业人员的上岗培训与再教育工作.

五、组织对燃气市场的稽查和依法行政.

1、液化气供应站的日常检查.

2、行政事项处罚. 未取得燃气供气许可从事燃气经营活动的;

燃气企业违规经营活动的(包括丧失或部分丧失经营条件、擅自暂停供气、降低燃气压力、从事禁止行为的、未履行普遍供气服务义务的等);

燃气质量、压力或充装重量不符合标准的;

燃气气瓶和相关设备的管理不符合规定的;

燃气用户违反用气规定的;

未按规定对用户设施和燃气器具的安装、使用情况实施安全检查的;

燃气设施保护范围内的违法行为及涉及燃气重要设施周边的建设工程施工未制定燃气设施保护方案的;

对燃气管道设施安全警示标志的设置未按规定的;

对燃气设施未定期巡检、检测、维修和维护的;

未按规定处理用户报修的;

燃气企业未入指派专业技术人员到现场提供安全保护指导的;

燃气企业未按规定启动应急预案的.

六、宣传普及燃气法律、法规和安全知识. 燃气安全宣传工作(包括 燃气安全进社区 、 燃气安全进学校 公共服务进社区 等).

七、依法对燃气建设工程的监督管理. 燃气设施建设工程竣工备案管理.

八、依法对燃气质量的监督检查. 加强对燃气企业的气质检测.

九、负责对燃气设施的保护.

1、依法会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围,并向社会公布.

2、依法对燃气设施安全警示标志的监督.

十、协助上级主管部门处理本区燃气经营许可证及供气许可证申报材料的实地核查工作. 燃气经营许可、燃气供气许可、燃气设施改动许可、燃气器具备案许可等四项准入事项的审核在市建委及市燃气处.我所负责燃气供气许可、燃气设施改动许可中需配合市燃气处的现场勘察工作. 十

一、协助上级主管部门监督、做好燃气供气站点歇业或者停业的相关工作. 十

二、协助市燃气处加强对燃气器具的市场监管.

二、机构设置 根据上述职责,上海市松江区燃气管理所设六个内设机构,包括:办公室、综合科、稽查科、工程科、财务科、应急处置中心. 第二部分 上海市松江区燃气管理所2017年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款收入 643.18

一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出 1.2

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入 0.01

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 28.41

九、医疗卫生与计划生育支出 9.67

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 596.95 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 6.96 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 本年收入合计 643.19 本年支出合计 643.19 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 14.41 年末结转和结余 14.41 总计 657.60 总计 657.60 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 643.19 643.18 0.01

205 教育支出 1.2 1.2

205 08 进修及培训 1.2 1.2

205 08

03 培训支出 1.2 1.2

208 社会保障和就业支出 28.41 28.41

208 05 行政事业单位离退休 28.41 28.41

208 05

02 事业单位离退休 0.39 0.39

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.01 20.01

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.01 8.01

210 医疗卫生与计划生育支出 9.67 9.67

210 11 行政事业单位医疗 9.67 9.67

210 11

02 事业单位医疗 9.67 9.67

212 城乡社区支出 596.95 596.94 0.01

212 01 城乡社区管理事务 596.95 596.94 0.01

212 01

99 其他城乡社区管理事务支出 596.95 596.94 0.01

221 住房保障支出 6.96 6.96

221 02 住房改革支出 6.96 6.96

221 02

01 住房公积金 6.96 6.96 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 643.19 465.77 177.42

205 教育支出 1.2 1.2

205 08 进修及培训 1.2 1.2

205 08

03 培训支出 1.2 1.2

208 社会保障和就业支出 28.41 28.41

208 05 行政事业单位离退休 28.41 28.41

208 05

02 单位单位离退休 0.39 0.39

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.01 20.01

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.01 8.01

210 医疗卫生与计划生育支出 9.67 9.67

210 11 行政事业单位医疗 9.67 9.67

210 11

02 事业单位医疗 9.67 9.67

212 城乡社区支出 596.95 420.73 176.22

212 01 城乡社区管理事务 596.95 420.73 176.22

212 01

99 其他城乡社区管理事务支出 596.95 420.73 176.22

221 住房保障支出 6.96 6.96

221 02 住房改革支出 6.96 6.96

221 02

01 住房公积金 6.96 6.96 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 643.18

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出 ........

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