编辑: LinDa_学友 | 2019-11-15 |
2017 年度部门决算
2 目录 第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置情况 第二部分
2017 年度部门决算报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算 三公 经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、财政拨款支出情况表
10、机关运行经费支出情况表
11、政府采购支出情况表 第三部分 吴仲学校年度部门决算情况说明 第四部分名词解释
3 第一部分 部门概况
一、部门职责 吴仲学校,始建于
1927 年(民国十六年) ,学校最早设 在吴仲村苟家祠堂,1943 年迁址到现址,1953 年命名为吴 仲完小.
1972 年,经西宁郊区政府批准设立初中部.1980 年更名为西宁市郊区吴仲小学.
1986 年西宁市行政区重新划 分后,正式改名为 西宁市城北区吴仲学校 ,其办学宗旨 是实施小学义务教育,促进基础教育发展.小学学历教育.
二、机构设置情况
2017 年度决算编制范围包括各级预算单位
1 个. 其中二 级预算单位
0 个 (详情见附表) . 年末编制人数
31 人, 其中: 财政补助
35 人.单位年末实有人数
61 人,其中:在职人员
35 人,离休人员
0 人,退休人员
26 人,其他人员
0 人. 附表:吴仲学校所属二级预算单位情况表 序号 单位名称
1 无2344第二部分
2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开
01 表 部门: 西宁市城北区吴仲学校 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入
1 609.39
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32 484.49
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33 7
七、文化体育与传媒支出
34 8
八、社会保障和就业支出
35 66.17
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 24.98
10
十、节能环保支出
37 11 十
一、城乡社区支出
38 12 十
二、农林水支出
39 13 十
三、交通运输支出
40 14 十
四、资源勘探信息等支出
41 15 十
五、商业服务业等支出
42 16 十
六、金融支出
43 17 十
七、援助其他地区支出
44 18 十
八、国土海洋气象等支出
45 19 十
九、住房保障支出
46 33.75
20 二
十、粮油物资储备支出
47 21 二十
一、其他支出
48 22
49 本年收入合计
23 609.39 本年支出合计
50 609.39 用事业基金弥补收支差额
24 结余分配
51 年初结转和结余
25 年末结转和结余
52 26
53 总计
27 609.39 总计
54 609.39 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
5 收入总体情况表 公开
02 表 部门:吴仲学校 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营 收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 类款项合计 609.39 609.39
205 教育支出 484.49 484.49
20502 普通教育 484.49 484.49
2050202 小学教育 484.49 484.49
208 社会保障和就 业支出 66.17 66.17
20805 行政事业单位 离退休 52.45 52.45
2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 52.45 52.45
20807 就业补助 4.8 4.8
2080704 社会保险补贴 4.8 4.8
20808 抚恤 8.9 8.9
2080801 死亡抚恤 8.9 8.9
210 医疗卫生与计 划生育支出 24.98 24.98
21011 行政事业单位 医疗 24.97 24.97
2101102 事业单位医疗 2.47 2.47
2101103 公务员医疗补 助22.5 22.5
221 住房保障支出 33.75 33.75
22102 住房改革支出 33.75 33.75
2210201 住房公积金 33.75 33.75
6 支出总体情况表 公开
03 表 部门:吴仲学校 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6 类款项合计 609.39 609.39
205 教育支出 484.49 484.49
20502 普通教育 484.49 484.49
2050202 小学教育 484.49 484.49
208 社会保障和就 业支出 66.17 66.17
20805 行政事业单位 离退休 52.45 52.45
2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 52.45 52.45
20807 就业补助 4.8 4.8
2080704 社会保险补贴 4.8 4.8
20808 抚恤 8.9 8.9
2080801 死亡抚恤 8.9 8.9
210 医疗卫生与计 划生育支出 24.98 24.98
21011 行政事业单位 医疗 24.97 24.97
2101102 事业单位医疗 2.47 2.47
2101103 公务员医疗补 助22.5 22.5
221 住房保障支出 33.75 33.75
22102 住房改革支出 33.75 33.75
2210201 住房公积金 33.75 33.75 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
7 财政拨款收支总体情况表 公开
04 表 部门:吴仲学校 金额单位:万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次合计 一般 公共 预算 财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏次
1 栏次
2 3
4
一、一般公共预算财政拨款
1 609.39
一、一般公共服务支出
28
二、 政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29 3
三、国防支出
30 4
四、公共安全支出
31 5
五、教育支出
32 484.49
6
六、科学技术支出
33 7
七、文化体育与传媒支出
34 8
八、社会保障和就业支出
35 66.17
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 24.98
10
十、节能环保支出
37 11 十
一、城乡社区支出
38 12 十
二、农林水支出
39 13 十
三、交通运输支出
40 14 十
四、资源勘探信息等支出
41 15 十
五、商业服务业等支出
42 16 十
六、金融支出
43 17 十
七、援助其他地区支出
44 18 十
八、国土海洋气象等支出
45 19 十
九、住房保障支出
46 33.75
20 二
十、粮油物资储备支出
47 21 二十
一、其他支出
48 本年收入合计
22 609.39 本年支出合计
49 609.39 年初财政拨款结转和结余
23 年末财政拨款结转和结余
50 一般公共预算财政拨款
24 51 政府性基金预算财政拨款
25 52
26 53 总计
27 609.39 总计
54 609.39 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
8 一般公共预算支出情况表 公开
05 表 部门: 吴仲 学校 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次
1 2
3 类款项合计 609.39 609.39
205 教育支出 484.49 484.49
20502 普通教育 484.49 484.49
2050202 小学教育 484.49 484.49
208 社会保障和就 业支出 66.17 66.17
20805 行政事业单位 离退休 52.45 52.45
2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 52.45 52.45
20807 就业补助 4.8 4.8
2080704 社会保险补贴 4.8 4.8
20808 抚恤 8.9 8.9
2080801 死亡抚恤 8.9 8.9
210 医疗卫生与计 划生育支出 24.98 24.98
21011 行政事业单位 医疗 24.97 24.97
2101102 事业单位医疗 2.47 2.47
2101103 公务员医疗补 助22.5 22.5
221 住房保障支出 33.75 33.75
22102 住房改革支出 33.75 33.75
2210201 住房公积金 33.75 33.75 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况. 一般公共预算基本支出情况表
9 公开
06 表 部门:吴仲学校 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 466.79
302 商品和服务支出 29.02
310 其他资本性 支出
30101 基本工资 168.78
30201 办公费 18.14
31001 房屋建筑 物购建
30102 津贴补贴 185.27
30202 印刷费
31002 办公设备 购置
30103 奖金 14.25
30203 咨询费
31003 专用设备 购置
30104 其他社会保障 缴费 98.49
30204 手续费
31005 基础设施 建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络 及软件购置 更新
30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费30207 邮电费
31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利 支出
30209 物业管理费
31010 安置补助 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额
303 对个人和家庭的 补助 113.58
30211 差旅费 2.88
31011 地上附 着物和青 苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境) 费用
31012 拆迁补 偿30302 退休费
30213 维修(护)费31013 公务用 车购置
30303 退职(役)费30214 租赁费
31019 其他交 通工具购 置30304 抚恤金 8.92
30215 会议费
31020 产权参
10 股30305 生活补助
30216 培训费
31099 其他资 本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业 单位的补 贴30307 医疗费 4.04
30218 专用材料费
30401 企业政 策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单 位补贴
30309 奖励金
64 30225 专用燃料费
30403 财政贴 息30310 生产补贴
30226 劳务费
30499 其他对 企事业单 位的补贴
30311 住房公积金 33.75
30227 委托业务费
307 债务利息 支出
30312 提租补贴
30228 工会经费
30701 国内债 务付息
30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债 务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行 维护费 0.1
399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用
39906 赠与
30399 其他对个人和 家庭的补助支出 2.87
30240 税金及附加费 用30299 其他商品和服 务支出 7.89 人员经费合计 580.37 公用经费合计 29.02 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
11 一般公共预算 三公 经费及会议费、培训费支出情况表 公开
07 表 部门:吴仲学校 金额单位:万元 三公 经费预算数 三公 经费决算数 会议费决算数培训费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置 及运行费 公务接待费合计较上年增减变动(%)因公出国(境)费较上年增减变动(% ) 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行费小计 较上年增减变动(%)........