编辑: You—灰機 2013-11-25

空气质量优良率94.9%、同比提高7个百分点. 六是切实加强精细管理. 加强证券事务管理, 完成公司第五届董事会、 监事会换届工作;

按规范要求, 做好相关信息披露和投资者关系管理.推进ERP建设,ERP一期项目于8月份正式上线运行,覆盖了财务管 理、供应链、流程制造等主要价值投入产出过程.强化绩效管理,在主生产厂和经营单位全面推进表单化 考核工作,岗位绩效与收入挂钩考核到位率达100%.加强设备管理,推进设备管理信息化,推行计划检修 和点检定修,促进设备稳定运行.加强安全管理,实施《福建三钢闽光股份有限公司安全生产责任制》, 完善有限空间作业、劳动保护用品、结合部、吊索具等多项安全管理制度.全面推进岗位表单信息化考核, 岗位绩效与收入挂钩考核到位率达100%.强化机关职能部门的考核,考核结果按5档强制分布,拉开奖金 分配差距.

二、主营业务分析

1、概述 报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化.2014年主营业务收入1,684,889.23万元,较上年 同期减少132,714.97 万元,下降7.30%;

主营业务成本1,634,959.66万元, 较上年同期减少124,487.97 万元,下降7.08%;

利润总额较上年同期下降43.27%;

归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降40.72%. 项目(万元) 2014年2013年 本年比上年增减(%) 营业收入 1,802,231.86 1,929,852.57 -6.61 其中:主营业务收入 1,684,889.23 1,817,604.20 -7.30 营业成本 1,745,520.76 1,865,028.38 -6.41 其中:主营业务成本 1,634,959.66 1,759,447.63 -7.08 营业利润 3,783.42 4,829.89 -21.67 利润总额 3,435.48 6,055.41 -43.27 归属于母公司股东的净利润 3,195.27 5,389.83 -40.72 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司原预计2014年实现主营业务收入183.68亿元,利润总额0.52亿元,归属于母公司所有者净利润 0.44亿元. 2014年,虽然原燃材料价格大幅度下跌, 但钢材销售价格下跌幅度大于原燃材料价格下跌幅度, 尽管公司不断强化技术进步、加强管理创新、压缩费用,盈利空间仍然小于预计,效益比计划减少.2014 福建三钢闽光股份有限公司

2014 年年度报告摘要

5 年实现的主营业务收入比预计少15.19亿元,利润总额比预计少0.18亿元,归属于母公司所有者净利润比 预计少0.12亿元. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售,主要产品为螺纹钢筋、高速线材、圆钢、 中板和钢坯,报告期内公司的主营业务收入及利润均来源于上述产品.公司产品在福建省内具有较高的市 场占有率,同时福建省市场需求相对较好,因此,公司产品的主要销售市场在福建省内,金属制品用线材 主要销往福建省外市场. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目 单位

2014 年2013 年 同比增减 冶金制造业 销售量 吨6,000,185 5,420,908 10.69% 生产量 吨6,036,538 5,427,587 11.22% 库存量 吨139,688 103,335 35.18% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 年末库存量增加35.18%是由于2014年产量增长超过了销售量的增长. 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 4,079,730,191.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.64% 公司前

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