编辑: 鱼饵虫 | 2015-03-15 |
围绕 生产需求,加快装备技术进步;
强化专利管理,抓好项目申报,全年共申请国内 发明专利
17 项,获得授权
13 项.2014 年,公司还成功申报江苏省企业技术创 新奖,获得农药协会 中国农药技术创新奖 一等奖,股份公司通过 国家火炬 计划重点高新技术企业 重新评审.
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,820,490,311.82 3,004,580,834.79 -6.13 营业成本 2,078,786,159.50 2,310,187,680.01 -10.02 销售费用 26,057,365.94 25,161,654.44 3.56 管理费用 224,487,875.04 197,211,193.78 13.83 财务费用 -34,413,168.58 -3,696,925.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 553,547,468.38 712,227,077.86 -22.28 投资活动产生的现金流量净额 -348,770,764.80 -462,247,542.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -64,440,323.74 -173,576,343.22 不适用 研发支出 102,674,313.99 111,579,959.55 -7.98 江苏扬农化工股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料
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2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析
2014 年,公司在国内卫生用药市场着力深化与规模客户的战略合作,优化 卫药销售结构,全力抓好氯氟醚、倍速两个专利品种的销售,适时加大外环境制 剂产品推广,进一步加大新剂型推广,虽然国内卫药销售额有所下降,但由于新 品比重提高,盈利能力有所提升.在国内农用药市场,公司积极应对多重困难, 紧紧抓牢重大客户,认真落实抓大不放小的营销策略,强化重点品种的销售,强 化制剂的销售,全年国内农用药市场销售同比增长 30.12%.在国际农药市场, 面对量价齐跌的困难局面,公司全力抓好大吨位重点品种的销售,寻求与更多跨 国公司的合作,强化对新兴市场的开拓,深挖传统产品市场潜力,积极打造新的 增长极,全年共完成自营出口 19.70 亿元,同比下降 11.43%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 本期数 上年同期数 增减(%) 杀虫剂 生产量(吨) 8,207.08 7,644.17 7.36 销售量(吨) 8,206.60 7,740.17 6.03 库存量(吨) 227.99 227.50 0.21 除草剂 生产量(吨) 35,862.08 34,497.77 3.95 销售量(吨) 35,881.71 34,617.52 3.65 库存量(吨) 71.93 91.57 -21.44 注:以上生产量、销售量、库存量均折百计算.
2014 年公司由于价格下跌而致营业收入下降 2.56 亿元 (3)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计 145,240.38 万元,占营业收入的 51.49%.
3、成本 (1)成本分析表 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 杀虫剂 原材料 703,003,298.83 68.96 789,268,855.56 72.19 -10.93 人工 40,248,202.34 3.95 33,166,863.24 3.03 21.35 折旧 63,442,547.66 6.22 61,583,815.34 5.63 3.02 能源 113,174,716.61 11.10 120,092,685.35 10.98 -5.76 除草剂 原材料 605,724,835.45 67.65 715,157,876.49 73.69 -15.30 人工 12,079,562.85 1.35 8,227,335.37 0.85 46.82 折旧 57,395,179.09 6.41 56,588,971.79 5.83 1.42 能源 116,170,126.22 12.97 102,692,907.57 10.58 13.12 (2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购合计金额为 63,063.57 万元, 占总采购金额的比例 为41.91%. 江苏扬农化工股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料
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4、费用 单位:人民币万元 项目
2014 年2013 年 增减金额 同比增减(%) 财务费用 -3,441.32 -369.69 -3,071.62 不适用 资产减值损失 318.19 949.92 -631.74 -66.50 投资收益 3,269.56 1,020.00 2,249.56 220.54 营业外收入 1,439.88 647.60 792.28 122.34 营业外支出 643.79 1,848.74 -1,204.95 -65.18 所得税费用 8,390.00 6,504.89 1,885.12 28.98 财务费用报告期比上年同期贷方减少 3071.62 万元, 主要原因是汇兑收益增 加. 资产减值损失报告期比上年同期下降 66.50%,主要是报告期应收款项增加 额小于上年同期,相应计提的坏账准备增加额也小于上年同期. 投资收益报告期比上年同期增加 220.54%,是报告期到期的理财投资金额高 于上年同期. 营业外收入报告期比上年同期增加 122.34%,主要是报告期收到的补贴收入 增加. 营业外支出报告期比上年同期减少 65.18%,主要原因是上年同期处理了一 批报废固定资产. 所得税费用报告期比上年同期增加 28.98%,主要原因是利润总额较上年同 期增加,导致所得税费用同步增长.