编辑: 紫甘兰 | 2015-07-11 |
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4 关数据能真实、完整和准确地反映公司财务状况和经营成果,同意以 此稿编制公司年度报告, 并要求瑞华会计师事务所按时出具审计报告.
(三)审计委员会认为,瑞华会计师事务所年审注册会计师已按 照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作, 具有相应的专业 胜任能力, 较好地完成了审计任务. 审计报告能够充分反映公司
2017 年12 月31 日财务状况及
2017 年度的经营成果和现金流量,出具的 审计结论符合公司的实际情况.
五、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治 理准则》 、 《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司审计委员会年 报工作规程》的相关规定,恪尽职守、履行了审计委员会的职责.
2019 年,董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职 业准则,进一步加强同公司管理层........