编辑: 5天午托 2013-10-30

二、机构及人员情况 1.机构设置及部门预算构成单位 根据上述职责,中共长春市双阳区委办公室内设7个科室:秘书科、行政科、信息科、综合科、机要科、总值班室、改革推进科;

所属事业单位:长春市双阳区政策研究中心. 预算构成单位只有一个,即区委办公室本级. 2.人员情况 2019年,我部门实有26人,在职人员19人,其中行政人员12人,事业人员3人,工勤人员4人;

退休人员7人. 第二部分 2019年度部门预算表 部门预算收支总表 部门预算公开表1 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算财政拨款 343.29

一、一般公共服务支出 343.29

二、政府性基金预算财政拨款

三、事业收入

四、经营收入

五、其他收入 本年收入合计 343.29 本年支出合计 343.29 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 343.29 支出总计 343.29

二、部门预算收入表 部门预算公开表2 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额

201 一般公共服务支出 343.29 343.29

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 343.29 343.29

2013101 行政运行 343.29 343.29 合计 343.29 343.29

三、部门预算支出表 部门预算公开表3 单位:万元 功能科目编码 功能科目 名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级补助支出

201 一般公共服务支出 343.29 343.29

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 343.29 343.29

2013101 行政运行 343.29 343.29 合计 343.29 343.29

四、一般公共预算财政拨款收支总表 部门预算公开表4 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 343.29

一、一般公共服务支出 343.29 343.29

(一)一般公共预算财政拨款 343.29

(二)政府性基金预算财政拨款

二、上年结转

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 343.29 支出总计 343.29 343.29

五、一般公共预算财政拨款支出表 部门预算公开表5 单位:万元 功能分类科目(类款项) 预算数

一、201一般公共服务支出 343.29 20131党委办公厅(室)及相关机构事务 343.29 2013101行政运行 343.29 合计 343.29

六、一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算公开表6 单位:万元 经济分类 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 195.82

30101 基本工资 69.17

30102 津贴补贴 51.88

30103 奖金 5.73

30107 绩效工资 8.21

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.22

30109 职业年金缴费

30110 职工基本医疗保险缴费 8.83

30112 其他社会保障缴费 1.14

30113 住房公积金 15.14

30199 其他工资福利支出 10.5

302 商品和服务支出 145.3

30201 办公费 17.86

30202 印刷费 20.94

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费

23 30212 因公出国(境)费30213 维修(护)费16

30214 租赁费

30215 会议费

2 30216 培训费

3 30217 公务接待费

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