编辑: wtshxd | 2019-07-10 |
一、部门基本情况
(一)机构、人员构成 我单位性质为事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》.
经机构编制管理部门核定,其中:事业编制人员105人.2017年末实有人数105人,其中:工勤编制人员0人、事业编制人员105人.
(二)单位主要职责
1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;
2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;
3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作.
(三)整体支出情况 我单位2017年总支出为1533.9万元,其中基本支出1285.1万元、项目支出248.8万元. 基本支出1285.1万元,其中:工资福利支出1004.7万元、商品和服务支出217.9万元、对个人和家庭的补助62.5万元、其他资本性支出0万元. 项目支出248.8万元,主要用于办公设备和专用设备采购、维修改造等项目支出.
(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制.我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度.为保证财务管理工作规范有序进行,我校制订了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督.对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清.各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度. 2. 强化制度执行.切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本.严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账.
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)2017年度预算基本情况 2017年收入预算为942.6万元,其中:财政拨款收入787.8万元,占83.5%;
纳入预算管理非税收入0万元,占0%;
财政专户管理的非税收入2万元,占0.2%;
上级补助收入152.8万元,占16.3%.支出预算中,基本支出942.6万元,占100%,项目支出0.00万元占0%,其他支出0万元占0%.
(二)2017年度收支决算情况 1. 2017年度收入决算情况 2017年度总收入1533.9万元,其中:财政拨款收入1533.9万元,占100%. 2.2017年度支出决算情况 2017年度总支出1533.9万元,其中基本支出1285.1万元,占总支出比例83.8%;
项目支出248.8万元,占总支出比例16.2%. 基本支出1285.1万元,其中:工资福利支出1004.7万元,占基本支出比例78%;
商品和服务支出217.9万元,占基本支出比例17%;
对个人和家庭的补助支出62.5万元,占基本支出比例5%. 项目支出248.8万元,主要用于办公设备和专用设备采购维修改造等项目支出.
(三)基本支出使用管理情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费.2017年度本单位人员经费1067万元占基本支出比例83%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他缴费比例调整,如社保缴费等;