编辑: JZS133 2019-07-04

单位价值200万以上大型设备0套.2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套.

(六)重点项目预算的绩效目标说明:本部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%.纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排56万元,编制绩效指标3个,其中:重点项目3个,财政预算安排56万元,编制绩效指标3个.

(七)"三公"等经费预算: 2019年"三公"经费预算数6万元,其中:公务接待费6万元,比上年预算安排9万元减少3万元,减少原因是厉行节约;

公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元.会议费35万元;

比上年预算安排28万元增加7万元,增加原因是邀请了几个省市来醴召开烟花爆竹博览会;

培训费0万元.

三、名词解释 1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入".全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成. 2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算.应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支. 3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益做出支出安排的收支预算.应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算. 4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算.应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡. 5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 7."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费. 8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金.包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用. 第二部分 部门预算公开表格 1.部门收支总表 2.部门收入总表 3.部门支出总表 4.部门支出总表(分类) 5.基本支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.一般公共预算基本支出预算明细表―工资福利支出 9. 一般公共预算基本支出预算明细表―一般商品和服务支出 10. 一般公共预算基本支出预算明细表―对个人和家庭的补助 11.政府性基金预算支出情况表 12. 政府经济科目支出支出预算总表 13."三公"等经费预算财政拨款情况表 14.整体支出绩效目标申报表 15.项目绩效目标申报表

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