编辑: You—灰機 | 2019-07-11 |
积极发挥财政资金引导作用,推动经济高质量发展;
加大财政资金统筹力度,优先保工资、保运转和基本民生,提高财政保障能力;
牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,严控一般性支出;
全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排挂钩机制,提高财政资金使用效益;
加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为经济社会健康快速发展,全面建成现代化强县提供坚强的财力保障.
(二)预算编制基本原则 1.量入为出,收支平衡原则.根据经济形势和财源实际,科学预测财政收入,合理确定收入预期.财政支出预算坚持量入为出、量财办事,兼顾实际需要与财力可能,科学安排各项支出,确保财政综合平衡. 2.统筹兼顾,突出重点原则.预算安排总体遵循 基本支出足额安排,项目支出从紧预算 编制.足额安排人员经费,适度调整公用经费标准.在保障部门正常运转所需资金的前提下,根据事业发展重心和轻重缓急,归并零星分散、内容交叉的项目,压缩非急需、非刚性项目,强化对基本民生支出保障力度. 3.规范管理,注重绩效原则.严格执行年度预算批复的项目和用途使用资金,不得随意变更,硬化预算约束,无预算不开支,有预算不超支.规范专项资金管理,严格执行财政专项资金管理办法.全面实施预算绩效管理,改变 重分配轻管理 工作理念,实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖.加大财政监督力度,提高财政资金使用效益.
(三)2019年收支预算情况 1.一般公共预算 (1)全县一般公共预算收入安排55521万元,比上年调整预算数51407万元增长8%,比上年实际完成数51408万元增长8%,加上上级补助收入123667万元,一般债务转贷收入4800万元,调入预算稳定调节基金2533万元,从政府性基金预算调入资金51141万元,上年结转收入3782万元,总收入安排241444万元. (2)全县一般公共预算支出安排229140万元(其中:县本级219428万元),比上年调整预算数221293万元增长3.6%,加上上解上级支出12000万元,一般债券还本支出304万元,总支出安排241444万元. 2.政府性基金预算 (1)全县政府性基金预算收入安排97300万元,比上年调整预算数61300万元增长58.7%,加上上级补助收入1640万元,上年结转16703万元,专项债务转贷收入9400万元,政府........