编辑: 紫甘兰 2019-07-14

卫生健康支出125504万元,同比增加13484万元,增长12.04%,主要是增加全民健康保障工程中央基建投资项目以及上级增加城乡居民医疗保险转移支付补助而增支;

节能环保支出3306万元,同比增加187万元,增长6%,主要是开展第二次全国污染源普查工作经费、 污染防治攻坚战 、 饮用水水源地环境保护专项行动 、编制全市畜禽养殖污染规划以及生态村创建以及拨付中央环保督查 回头看 迎检工作经费增支;

城乡社区支出36938万元,同比减少9611万元,下降20.65%,主要是2018年新增政府一般债券额度较上年减少,用于城乡社区建设资金相应减少;

农林水支出95150万元,同比减少1135万元,下降1.18%,主要是上级下达用于农林水的转移支付补助额度减少而减支;

交通运输支出11419万元,同比减少3166万元,下降21.71%,主要是2018年部分交通项目支出需求调整从收回存量资金安排,相应减少安排一般公共预算支出;

资源勘探信息等支出1731万元,同比增加1273万元,增长277.95%,主要是增加园区基础设施项目、工业和信息化发展专项资金等支出;

商业服务业等支出784万元,同比减少881万元,下降52.91%,主要是上级下达用于商业服务业等支出的转移支付补助额度减少而减支;

金融支出118万元,同比增加14万元,增长13.46%,主要是自治区增加小企业贷款风险补偿资金而增支;

自然资源海洋气象等支出4337万元,同比减少8446万元,下降66.07%,主要是上级下达用于自然资源海洋气象支出的转移支付补助额度减少而减支;

住房保障支出19241万元,同比减少578万元,下降2.92%,主要是农村危房改造项目支出进度偏慢;

粮油物资储备支出272万元,同比减少267万元,下降49.54%,主要是上年有维修原中沙粮所庞村粮站、市江南粮库仓库等一次性支出,2018年无此项因素;

灾害防治及应急管理支出2633万元,同比增加649万元,增长32.71%,主要是中央增加自然灾害生活补助而增支;

债务付息支出5491万元,同比增加2371万元,增长75.99%,主要是根据自治区财政厅有关地方政府债券还本付息计划文件规定列支;

债务发行费用支出60万元,同比增加4万元,增长7.14%,主要是根据自治区财政厅有关地方政府债券发行费文件规定列支.其他支出118万元,同比减少480万元,下降80.27%,主要是规范支出科目使用,减少使用此支出科目. 预备费的安排及动支情况:年初预算安排预备费5600万元,实际动支3962万元,其中调增一般公共服务支出538万元、公共安全支出360万元、教育支出10万元、文化体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出1790万元、医疗卫生与计划生育支出480万元、节能环保支出121万元、城乡社区支出79万元、农林水支出270万元、交通运输支出106万元、商业服务业等支出200万元.为统筹财力平衡财政收支,调减预备费1638万元用于全市急需投入的领域. 三公 经费执行情况:预计 2018年一般公共预算安排的 三公 经费支出2143万元,同比下降3.82%,其中:公务接待费462万元,同比增长3.82%,主要是2018年我市相继举办了全区义务教育均衡发展现场会、全区县级脱贫攻坚项目库建设现场推进会暨业务培训会等一系列活动而增支;

因公出国(境)经费9万元,纯增长,主要是2018年上级组织我市部分单位出国(境)学习考察而增支;

公务用车购置费326万元,同比下降22.75%,公务用车运行经费1347万元,同比下降1.03%,主要是实施事业单位公务用车制度改革而节约支出.

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