编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-15 |
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14 合计154,669.93 5,457.75 149,212.18 149,212.18 160,438.84 6,380.00 154,058.84 154,058.84
201
一、一般公共服务支出 335.00 335.00 335.00
201 03 政府办公厅(室)及相关机 构事务 335.00
201 03
99 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 335.00
204
二、公共安全支出 3,500.00
204 99 其他公共安全支出 3,500.00
204 99
01 其他公共安全支出 3,500.00
205
三、教育支出 17,112.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00
205 02 普通教育 1,725.98 1,500.00
205 02
01 学前教育 1,725.98 1,500.00
205 03 职业教育 60.00 200.00
205 03
03 技校教育 60.00 200.00
205 07 特殊教育 200.00 453.20
205 07
01 特殊学校教育 200.00 453.20
205 09 教育费附加安排的支出 12,152.00 18,100.00
205 09
03 城市中小学校舍建设 12,152.00 18,100.00
205 99 其他教育支出 2,974.02 1,546.80
205 99
99 其他教育支出 2,974.02 1,546.80
206
四、科学技术支出 10.00
206 07 科学技术普及 10.00
206 07
05 科技馆站 10.00
207
五、文化体育与传媒支出 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
207 01 文化 6,000.00 2,000.00
207 01
04 图书馆 6,000.00 2,000.00
208
六、社会保障和就业支出 800.40 800.40 2,424.60 1,124.60 1,300.00 1,300.00
208 05 行政事业单位离退休 787.00 1,123.10
208 05
01 归口管理的行政单位离退 休14.00 49.50
208 05
05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 550.00 765.00
208 05
06 机关事业单位职业年金缴 费支出 223.00 308.60
208 08 抚恤 13.40 1.50
208 08
01 死亡抚恤 13.40 1.50
208 11 残疾人事业 1,300.00
208 11
04 残疾人康复 1,300.00
210
七、医疗卫生与计划生育支出 15,784.95 74.95 15,710.00 15,710.00 11,086.10 86.10 11,000.00 11,000.00
210 02 公立医院 15,700.00 9,000.00
210 02
01 综合医院 11,100.00 500.00
210 02
08 其他专科医院 4,600.00 8,500.00
210 04 公共卫生 10.00 2,000.00
210 04
01 疾病预防控制机构 10.00 2,000.00
210 07 计划生育事务 74.95 84.10
210 07
99 其他计划生育事务支出 74.95 84.10
210 11 行政事业单位医疗 2.00
210 11
01 行政单位医疗 2.00
211
八、节能环保支出 2,008.00 2,008.00 2,008.00
211 99 其他节能环保支出 2,008.00
211 99
01 其他节能环保支出 2,008.00
212
九、城乡社区支出 69,612.83 2,585.30 67,027.53 67,027.53 101,200.70 2,696.60 98,504.10 98,504.10
212 01 城乡社区管理事务 1,639.50 2,447.65 1,857.20 4,092.54
212 01
01 行政运行 1,180.90 1,249.30
212 01
02 一般行政管理事务 50.00 26.00
212 01
03 机关服务 213.00 301.50
212 01
05 工程建设标准规范编制与 监管 17.60 16.00 表5 一般公共预算支出预算表(按功能分类科目) 部门名称:广州市南沙开发区(区)建设和交通局 单位:万元 科目编码 支出功能科目 2017年预算 2018年预算 类款项总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 区级财政 专项资金 (本级支 出) 小计 部门 项目支出 区级财政 专项资金 (本级支 出)
1 2
3 4
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9 10
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13 14
212 01
06 工程建设管理 5.00
212 01
99 其他城乡社区管理事务支 出245.60 2,375.05 306.40 4,050.54
212 02 城乡社区规划与管理 118.00 59.06
212 02
01 城乡社区规划与管理 118.00 59.06
212 03 城乡社区公共设施 945.80 64,007.38 839.40 93,905.50