编辑: lqwzrs 2019-07-02

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017年一般公共预算财政拨款支出预算38.43万元,其中:

(一)人员经费32.42万元.主要包括:基本工资5.48万元、津贴补贴5.92万元、奖金4.2万元、社会保障缴费1.5万元、绩效工资3.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元、职业年金缴费1.14万元、退休费5.2万元住房公积金1.72万元、提租补贴0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元.

(二)公用经费6.01万元.主要包括:差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费0.54万元、其他商品和服务支出1.87万元.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.01万元.比2016年3.64万元增加2.37万元,增长65.11%.主要原因是:核定定额费用增加(如误餐补助、差旅费包干补助)等. 十

一、一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占 三公 经费的

0 %;

公务用车购置及运行费支出0元,占 三公 经费的0 %;

公务接待费支出0.54万元,占 三公 经费的100 %.具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算支出0万元. 2.公务用车购置及运行费预算支出

0 万元.其中: (1)公务用车购置预算支出 0万元. (2)公务用车运行维护费预算支出0万元. 3.公务接待费预算支出0.54万元,比上年增加0万元,增长0 %,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,进一步加强公务接待管理,压减公务接待支出 . 如皋市葬管理所2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是人员无变动导致定额会议费用无增加. 如皋市葬管理所2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是人员无变动导致定额培训费用无增加. 十

二、财政预算拨款安排的政府采购支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017年度财政预算拨款安排的政府采购预算支出3.1万元.分项为:办公设备购置项目2.7万元;

职工体检0.4万元. 第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数.

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入.

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入.

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等.

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额).其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等.

七、 三公 经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

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