编辑: ZCYTheFirst | 2019-11-04 |
2017 年度部门决算
2 目录 第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置情况 第二部分
2017 年度部门决算报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算 三公 经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、财政拨款支出情况表
10、机关运行经费支出情况表
11、政府采购支出情况表 第三部分
2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释
3 第一部分 部门概况
一、 部门职责 (1)、贯彻执行并监督实施《森林法》、《野生动物保护法》及相 关的《条例》和地方性林业法规、规章;
研究制订并实施森林生态环境建 设、森林资源保护、国土绿化和林业产业化政策,受委托研究起草有关林 业行政管理办法,经审议通过组织实施;
指导林业体制改革.
(2)、草拟林业发展计划和长远规划及重点林业建设项目,经批准后 组织实施并依法监督检查;
组织指导植树造林、封山育林、国土绿化和全 民义务植树工作;
组织指导林木花卉种子种苗工程的建设和管理. (3)、组织、指导森林资源(含树名木)管理和森林资源动态监测及调 查,统计;
组织编制森林采伐限额方案,经批准后监督执行;
监督野生动 植物及其产品的运输和经营 ;
组织指导林木、林权管理并依法对林地征用、 占用进行初审;
组织指导山林纠纷的调处工作;
依法收取监管育林基金、 森林植被恢复费、森林植物检疫费及野生动物保护费. (4)、指导、协调、监督森林防火工作,组织查处各类森林案件,指导、协调、监督森林植物检疫. (5)、组织、指导林业科技、宣传、教育和外事工作 ;
指导国有林场、 苗圃、森林公园及基层林业工作站的建设与管理.六是监督和管理林业基 金和林业资金;
配合有关部门研究拟定经济政策,监管国有资产.
二、机构设置情况
2017 年度决算编制范围包括各级预算单位
16 个.其中二级预算单位
15 个(详情见附表).年末编制人数
313 人,其中:防火办编制人数为
2 4 人,实有人数为
1 人;
林业局本级编制人数为
8 人,实有人数为
10 人;
北川河管理局编制人数为
30 人,实有人数为
24 人;
大通县良种场编制人 数为
14 人,实有人数为
5 人;
大通县实验林场编制人数为
46 人,实有人 数为
42 人;
大通县城关苗圃编制人数为
17 人,实有人数为
17 人;
大通 县宝库林场编制人数为
12 人,实有人数为
10 人;
大通县林业调查队编制 人数为
27 人,实有人数为
23 人;
大通县林业站编制人数为
32 人,实有 人数为
32 人;
大通县集体林权流转服务中心编制人数为
4 人,实有人数 为4人;
大通县种苗站编制人数为
8 人,实有人数为
6 人;
大通县东峡林 场编制人数为
39 人,实有人数为
39 人;
大通县森林公安局编制人数为
27 人,实有人数为
26 人;
大通县林业科学研究与推广中心编制人数为
6 人, 实有人数为
5 人;
大通县林木病虫害防治检疫编制人数为
13 人,实有人 数为
12 人;
大通县桥头公园管理所编制人数为
28 人,实有人数为
24 人. 单位年末实有人数
280 人,其中:在职人员
289 人,离休人员
0 人,退休 人员
0 人,其他人员
0 人. 附表:大通县林业局所属二级预算单位情况表 序号 单位名称
1 大通回族土族自治县林业局(本级)
2 大通回族土族自治县林业工作站
3 大通回族土族自治县东峡林场
4 大通回族土族自治县林木病虫害防治险疫站
5 大通回族土族自治县宝库林场
5 6 大通回族土族自治县桥头公园管理所
7 大通回族土族自治县森林公安局
8 大通回族土族自治县林业调查队
9 大通回族土族自治县森林防为指挥总办公室
10 大通回族土族自治县良种示范繁殖农场
11 大通回族土族自治县城关苗圃
12 大通回族土族自治县实验林场
13 大通回族土族自治县北川河源区自然保护区管理局
14 大通回族土族自治县林业科学研究与推广中心
15 大通回族土族自治县集体林权流转服务中心
16 大通回族土族自治县种苗管理站
6 第二部分
2017 年度部门决算报表
2017 年度部门收支总体情况表 公开
01 表 部门:青海省西宁市大通县林业局
2017 年部门决算汇总表 金额单位:万元 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入
1 24,584.19
一、一般公共服务支出
28 0.00
二、上级补助收入
2 5.65
二、外交支出
29 0.00
三、事业收入
3 0.00
三、国防支出
30 0.00
四、经营收入
4 426.74
四、公共安全支出
31 0.00
五、附属单位上缴收入
5 0.00
五、教育支出
32 0.00
六、其他收入
6 40.72
六、科学技术支出
33 0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34 500.00
8
八、社会保障和就业支出
35 516.26
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 287.52
10
十、节能环保支出
37 6,923.99
11 十
一、城乡社区支出
38 0.00
12 十
二、农林水支出
39 16,296.00
13 十
三、交通运输支出
40 0.00
14 十
四、资源勘探信息等支出
41 0.00
15 十
五、商业服务业等支出
42 0.00
16 十
六、金融支出
43 0.00
17 十
七、援助其他地区支出
44 0.00
18 十
八、国土海洋气象等支出
45 0.00
19 十
九、住房保障支出
46 267.53
20 二
十、粮油物资储备支出
47 0.00
21 二十
一、其他支出
48 0.00
22 49 本年收入合计
23 25,057.31 本年支出合计
50 24,791.30 用事业基金弥补收支差额
24 0.00 结余分配
51 0.21 年初结转和结余
25 6,969.15 年末结转和结余
52 7,234.94
26 53 总计
27 32,026.45 总计
54 32,026.45
7 2017 年度部门收入总体情况表 公开
02 表 部门:青海省西宁市大通县林业局
2017 年度部门决算汇总表 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 栏次
1 2
3 4
5 6
7 类款项合计 25,057.31 24,584.19 5.65 0.00 426.74 0.00 40.72
207 文化体育与传媒支出 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 516.26 516.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 432.07 432.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 12.03 12.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.28 413.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 38.18 38.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 28.96 28.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 9.22 9.2........