编辑: 我不是阿L 2022-11-13
2019 年 佛山市顺德区人才发展服务中心 部门预 算目录第一部分 佛山市顺德区人才发展服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)

七、财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目)

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 佛山市顺德区人才发展服务中心 概况

一、主要职责

(一)建立人才库.

(二) 收集、 贮存顺德区人才供求信息并进行分析研判.

(三)负责各类普通高等院校应届毕业生接收报到和就 业推荐,以及各类普通高等院校毕业生见习期满转正定级工 作.

(四)负责企、事业单位(参公事业单位除外)国家干 部(含各类专业技术人员和管理人员)的档案管理、人事代 理、调入调出(含区内调动)和机关、事业单位辞职人员档 案转移托管工作,并依据档案记载出具相关证明,协助其办 理职称评定、工龄计算、出国政审等.

(五)举办各类人力资源招聘会和人才交流活动.

(六)协助办理通过毕业生报到和调入顺德的人才入户 手续.

(七)组织开展专业技术人员继续教育学时认定工作.

(八)建立大学生创业基地、校企共建学习基地和大学 生实习基地;

组织举办 智造顺德 奖学金评选活动.

(九)开展顺德区薪酬趋势调查,形成薪酬趋势调查报 告并提交人民政府.

(十)为社会公众、企业提供人事外包、人才培训、人 才招聘、人才测评、高级人才推荐咨询、人力资源战略咨询 等服务. (十一)协助政府开展各类人才政策的制定.

二、部门预算构成

(一)顺德区人才发展服务中心(以下简称人才中心) 无下属单位,部门预算为本级预算.

(二)本部门内设机构、人员构成情况:内设五个部门: 分别为综合行政部、人才服务部、人才发展部、人才引进部、 监察审计部.人才中心现有工作人员共

33 人.总裁

1 名,副 总裁

2 名,部长

4 名,业务经理

7 名,其他工作人员

19 名. 第二部分

2019 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、财政拨款 437.47

一、一般公共服务支出 578.47

二、财政专户拨款 0.00

二、外交支出 0.00

三、其他资金 126.00

三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 0.00

九、卫生健康支出 0.00

十、节能环保支出 0.00 十

一、城乡社区支出 0.00 表1收支总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十

二、农林水支出 0.00 十

三、交通运输支出 0.00 十

四、资源勘探信息等支出 0.00 十

五、商业服务业等支出 0.00 十

六、金融支出 0.00 十

七、援助其他地区支出 0.00 十

八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十

九、住房保障支出 0.00 二

十、粮油物资储备支出 0.00 二十

一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十

二、其他支出 0.00 本年收入合计 563.47 本年支出合计 578.47

四、上级补助收入 0.00 二十

三、对附属单位补助支出 0.00 表1收支总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

五、附属单位上缴收入 0.00 二十

四、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支差额 15.00 二十

五、结转下年 0.00 收入总计 578.47 支出总计 578.47 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 578.47 437.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 15.00

213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130202 一般行政管理事务 578.47 437.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 15.00 注: 表3支出总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 578.47 332.47 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130202 一般行政管理事务 578.47 332.47 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、一般公共预算 437.47

一、一般公共服务支出 437.47

二、政府性基金预算 0.00

二、外交支出 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 0.00

九、卫生健康支出 0.00

十、节能环保支出 0.00 十

一、城乡社区支出 0.00 十

二、农林水支出 0.00 十

三、交通运输支出 0.00 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十

四、资源勘探信息等支出 0.00 十

五、商业服务业等支出 0.00 十

六、金融支出 0.00 十

七、援助其他地区支出 0.00 十

八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十

九、住房保障支出 0.00 二

十、粮油物资储备支出 0.00 二十

一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十

二、其他支出 0.00 本年收入合计 437.47 本年支出合计 437.47 二十

三、结转下年 0.00 收入总计 437.47 支出总计 437.47 注: 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计437.47 332.47 105.00 [2130202]一般行政管理事务 437.47 332.47 105.00 注: 表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合计332.47 [301]工资福利支出 [501]工资福利支出 285.07 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 237.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费出 28.17 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 19.91 [302]商品和服务支出 [502]商品和服务支出 47.40 [30201]办公费 [50201]办公经费 27.95 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 7.46 [30229]福利费 [50201]办公经费 8.99 注: ** 表7财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称: 佛山市顺德区人才发展服务中心 单位:万元 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 三公 经费 0.00 0.00 0.00 3.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 3.00 注:

1、行政经费包括:(1)基本支出.一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;

二是包 括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出.(非行政单位不纳入统计 范围)(2)一般行政管理项目支出.具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房........

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