编辑: 静看花开花落 | 2019-11-14 |
2017 年度部门决算
2 目录 第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置情况 第二部分
2017 年度部门决算报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算 三公 经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、财政拨款支出情况表
10、机关运行经费支出情况表
11、政府采购支出情况表 第三部分
2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
3 第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关信访工作的方针政策和 法律规定;
起草信访工作地方性法规、政府规章草案;
拟定 信访工作规划和制度,并组织实施.
2、负责把涉法涉诉信访纳入法治化轨道解决,建立涉 法涉诉信访依法终结制度;
引入律师参与信访工作制度;
指导、协调、督查信访工作.
3、负责处理群众来信、接待群众来访,征集人民建议, 调研信访工作,综合分析信访形势,提出改进和加强信访工 作的建议.
4、负责对重大决策社会稳定风险的信访评估,对可能 引发的信访风险进行科学预测和综合研判,了解并提供社会 公众对决策实施的建议.
5、负责建立用群众工作统揽信访工作机制和用群众工 作方法解决信访突出问题机制,推动信访问题一站式接待、 一条龙办理、一揽子解决.
6、负责建立健全信访诉求表达机制;
实行网上受理信 访制度,健全及时就地解决群众合理诉求机制,完善民生热 线、视频接访、绿色邮件、信访代理等多种信访诉求表达方 式.
7、负责解决健全特殊疑难信访问题、统筹督查短板信
4 访事项工作机制;
健全科学合理的信访工作考核评价体系.
8、承担并指导信访信息化建设;
负责信访信息系统和 网上信访业务培训;
负责信访工作的宣传和信息发布.
二、机构设置情况
2017 年度决算编制范围包括各级预算单位
1 个, 无下设 二级单位.年末核定编制人数
12 人,实有人数
10 人,其中: 在职人员
10 人(行政编制人员
6 人,事业编制人员
4 人) , 离退休
0 人,退休人员
0 人,其他人员
0 人.
5 第二部分
2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开
01 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入
1 369.27
一、一般公共服务支出
28 238.47
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6 131.50
六、科学技术支出
33 7
七、文化体育与传媒支出
34 8
八、社会保障和就业支出
35 7.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 10
十、节能环保支出
37 11 十
一、城乡社区支出
38 12 十
二、农林水支出
39 13 十
三、交通运输支出
40 14 十
四、资源勘探信息等支出
41 15 十
五、商业服务业等支出
42 16 十
六、金融支出
43 17 十
七、援助其他地区支出
44 18 十
八、国土海洋气象等支出
45 19 十
九、住房保障支出
46 9.47
20 二
十、粮油物资储备支出
47 21 二十
一、其他支出
48 22
49 本年收入合计
23 500.77 本年支出合计
50 255.27 用事业基金弥补收支差额
24 结余分配
51 年初结转和结余
25 年末结转和结余
52 245.50
26 53 总计
27 500.77 总计
54 500.77 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
6 收入总体情况表 公开
02 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 类款项合计 500.77 369.27 131.50
201 一般公共服务支出 483.97 352.47 131.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 483.97 352.47 131.50
2010302 一般行政管理事务 0.50 0.50
2010308 信访事务 323.47 191.97 131.50
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 160.00 160.00
208 社会保障和就业支出 7.34 7.34
20805 行政事业单位离退休 7.34 7.34
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.56 0.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.78 6.78
221 住房保险支出 9.47 9.47
22102 住房改革支出 9.47 9.47
2210201 住房公积金 8.93 8.93
2210203 购房补贴 0.53 0.53 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
7 支出总体情况表 公开
03 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6 类款项合计 255.27 184.77 70.50
201 一般公共服务支出 238.47 167.97 70.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 238.47 167.97 70.50
2010302 一般行政管理事务 0.50 0.50
2010308 信访事务 237.97 167.97 70.00
208 社会保障和就业支出 7.34 7.34
20805 行政事业单位离退休 7.34 7.34
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.56 0.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.78 6.78
221 住房保险支出 9.47 9.47
22102 住房改革支出 9.47 9.47
2210201 住房公积金 8.93 8.93
2210203 购房补贴 0.53 0.53 注:本表反映部门本年度各项支出情况.
8 财政拨款收支总体情况表 公开
04 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次
1 栏次
2 3
4
一、一般公共预算财政拨款
1 369.27
一、一般公共服务支出
28 192.47 192.47
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29 3
三、国防支出
30 4
四、公共安全支出
31 5
五、教育支出
32 6
六、科学技术支出
33 7
七、文化体育与传媒支出
34 8
八、社会保障和就业支出
35 7.34 7.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36 10
十、节能环保支出
37 11 十
一、城乡社区支出
38 12 十
二、农林水支出
39 13 十
三、交通运输支出
40 14 十
四、资源勘探信息等支出
41 15 十
五、商业服务业等支出
42 16 十
六、金融支出
43 17 十
七、援助其他地区支出
44 18 十
八、国土海洋气象等支出
45 19 十
九、住房保障支出
46 9.47 9.47
20 二
十、粮油物资储备支出
47 21 二十
一、其他支出
48 209.27 209.27 本年收入合计
22 369.27 本年支出合计
49 年初财政拨款结转和结余
23 年末财政拨款结转和结余
50 160.00 160.00 一般公共预算财政拨款
24 51 政府性基金预算财政拨款
25 52
26 53 总计
27 369.27 总计
54 369.27 369.27 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
9 一般公共预算支出情况表 公开
05 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次
1 2
3 类款项合计 209.27 138.77 70.50
201 一般公共服务支出 192.47 121.97 70.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 192.47 121.97 70.50
2010302 一般行政管理事务 0.50 0.50
2010308 信访事务 191.97 121.97 70.00
208 社会保障和就业支出 7.34 7.34
20805 行政事业单位离退休 7.34 7.34
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.56 0.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.78 6.78
221 住房保险支出 9.47 9.47
22102 住房改革支出 9.47 9.47
2210201 住房公积金 8.93 8.93
2210203 购房补贴 0.53 0.53 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
10 一般公共预算基本支出情况表 公开
06 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 95.78
302 商品和服务支出 15.51
310 其他资本性支出
30101 基本工资 37.69
30201 办公费 1.53
31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 50.82
30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 0.49
30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.78
30207 邮电费 0.03
31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费 3.90
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 27.47
30211 差旅费 1.14
31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费
30213 维修(护)费0.07
31013 公务用车购置
30303 退职(役)费30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金
30215 会议费
31020 产权参股
30305 生活补助
30216 培训费 0.08
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费 0.15
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金 17.65
30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费 1.72
30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 8.93
30227 委托业务费
307 债务利息支出
30312 提租补贴
30228 工会经费 1.38
30701 国内债务付息
30313 购房补贴 0.53
30229 福利费
30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费
399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用 4.84
39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.36
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 0.66 人员经费合计 123.26 公用经费合计 15.51 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
11 一般公共预算 三公 经费及会议费、培训费支出情况表 公开
07 表 部门:西宁市信访局 金额单位:万元 三公 经费预算数 三公 经费决算数 会议费决算数培训 费决 算数 合计因公出国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费合计较上年增减变动(%) 因公出国(境) 费较上年增减变动(%) 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费公务 用车 运行 费小计较上年增减变动(%) 公务 用车 购置 费较上年增减变动(%) 公务用车运行维护费较上年增减变动(%) 小计 较上年增减变动(%) 国内接待费较上年增减变动(%) 国 (境) 外接 待费 较上年增减变动(%)
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24 5.50 2.50 2.50 3.00 0.15 0.15 0.15 0.08 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算........