编辑: 牛牛小龙人 | 2019-11-23 |
2019 年山东潍坊经济 开发区安监局 部门预算
2 目录第一部分 山东潍坊经济开发区安监局部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成 第二部分 山东潍坊经济开发区安监局
2019 年部门预 算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算 三公 经费预算表
九、政府采购预算表
3 第三部分 山东潍坊经济开发区安监局
2019 年部门预 算情况和重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算总体情况
三、财政拨款收支情况
四、一般公共预算支出情况
五、一般公共预算基本支出情况
六、政府性基金预算支出情况
七、重要事项说明 第四部分 名词解释
4 第一部分 山东潍坊经济开发区安监局 部门概况
5
一、主要职能
(一)综合管理全区安全生产工作.
组织起草全区安全生产方 面的规范性文件,拟定有关安全生产工作方针政策,制定工 矿(以下均指非煤矿山)商贸行业及有关综合性安全生产规 章、规程,研究拟定工矿商贸安全生产标准,并组织实施.
(二)承担全区安全生产综合监督管理责任.依法行使安全生 产综合监督管理职权.指导、协调和监督有关部门安全生产 监督管理工作;
拟定全区安全生产发展规划;
定期分析和预 测全区安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大 问题.
(三)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区安全生产伤 亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作.依法组织、 协调生产安全事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情 况;
组织、指导和协调安全生产应急救援工作.
(四)负责综合监督管理全区危险化学品安全生产工作.加强 对全区安全生产工作综合监督管理和指挥协调的职责;
加强 事故应急救援体系建设.危险化学品安全生产监督管理职 能.
(五)指导、协调全区安全生产检测检验工作.组织实施对工 矿商贸企业安全生产条件和有关设备(由其他有关部门承担 的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行 检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织
6 的资格认可工作,并负责监督检查.
(六)组织、指导全区安全生产宣传教育工作.负责全区安全 生产监督管理人员的安全培训、考核工作;
依法组织、指导 并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作 和生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核 工作;
监督检查生产经营单位安全培训工作.
(七)负责监督管理区属的工矿商贸企业安全生产工作.依法 监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安 全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全管理工 作.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查 处职业危害事故和违法违规行为.
(八)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的 安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情 况;
依法监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改 工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位.
(九)拟定全区安全生产科技规划,组织、协调全区安全生产 信息化建设、安全生产科学技术研究和技术示范工作.
(十)负责烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理和经 营许可证(临时)的核发工作. (十一)承担区安全生产委员会的具体工作. (十二)负责局机关及所属单位的安全生产监管、信访、维护 稳定工作.
7 (十三)承办党工委、管委会交办的其他事项.
二、机构设置 山东潍坊经济开发区安监局内设机构共
4 个,分别为: 办公室、危化科、纺织电子科、工商贸科.
三、部门预算单位构成 山东潍坊经济开发区安监局部门预算包括:(根据实际 情况填写) . 山东潍坊经济开发区安监局
2019 年部门预算编制范围 单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注
1 山东潍坊经济开发区安全生产监督管理局 本级
8 第二部分 山东潍坊经济开发区安监局
2019 年部门预算表
9 部门公开表
1 部门收支总体情况表 单位:元收入支出项目预算数 项目预算数
一、一般公共预算拨款收入 2838060.19 一般公共服务支出 97,181.43
二、政府性基金预算拨款收入 灾害防治及应急管理支出 2,740,878.76
三、财政专户管理资金
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入 本年收入合计 2838060.19 本年支出合计 2838060.19
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、上年结转 结转下年 收入总计2838060.19 支出总计2838060.19
10 部门公开表
2 部门收入总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收入 财政专 户管理 资金 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 上年 结转 合计 2838060.19 2838060.19
0 0
0 0
0 0
0 0
201 一般公共服务支出 97181.43 97181.43
0 0
0 0
0 0
0 0
20132 组织事务 97181.43 97181.43
0 0
0 0
0 0
0 0
2013250 事业运行 97181.43 97181.43
0 0
0 0
0 0
0 0
224 灾害防治及应急管理支出 2740878.76 2740878.76
0 0
0 0
0 0
0 0
22401 应急管理事务 2740878.76 2740878.76
0 0
0 0
0 0
0 0
2240101 行政运行 505178.76 505178.76
0 0
0 0
0 0
0 0
2240102 一般行政管理事务
485700 485700
0 0
0 0
0 0
0 0
2240106 安全监管
1750000 1750000
0 0
0 0
0 0
0 0
11 部门公开表
3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 2838060.19 602360.19
2235700 0
201 一般公共服务支出 97181.43 97181.43
0 0
20132 组织事务 97181.43 97181.43
0 0
2013250 事业运行 97181.43 97181.43
0 0
224 灾害防治及应急管理支出 2740878.76 505178.76
2235700 0
22401 应急管理事务 2740878.76 505178.76
2235700 0
2240101 行政运行 505178.76 505178.76
0 0
2240102 一般行政管理事务
485700 0
485700 0
2240106 安全监管
1750000 0
1750000 0
12 部门公开表
4 财政拨款收支总体情况表 单位:元收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入 2838060.19 一般公共服务支出 97181.43 97181.43
0
二、政府性基金预算拨款收入
0 灾害防治及应急管理支出 2740878.76 2740878.76
0 收入合计2838060.19 支出合计2838060.19 2838060.19
0 13 部门公开表
5 一般公共预算支出情况表 单位:元科目编码经济科目 功能科目
2019 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出
(一) 对事业 单位资 本性补 助 对个人 和家庭 的补助 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出
(一) 对事业 单位资 本性补 助 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 对企 业补 助 对企业 资本性 支出 对社会 保障基 金补助 其他 支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 工资福 利支出 商品和 服务支 出 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 对企 业补 助 对企 业补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出
201 一般公共服务支出 2838060.1
9 282121.
80 127881.9
6 76440 .60 5665.83
2838060 .19 282121.
80 127881.9
6 0.00
208570 0
0 0
0 0
0 0
15000 0
0 0
0 201
32 组织事务 97181.43
0 0
76440 .60 5665.83 97181.4
3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2013
250 事业运行 97181.43
0 0
76440 .60 5665.83 97181.4
3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 224 灾害防治及应急管理 支出 97181.43
0 0
76440 .60 5665.83 97181.4
3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 224
01 应急管理事务 2740878.7
6 282121.
80 127881.9
6 0
0 2740878 .76 282121.
80 127881.9
6 0
208570 0
0 0
0 0
0 0
15000 0
0 0
0 2240
101 行政运行 2740878.7
6 282121.
80 127881.9
6 0
0 2740878 .76 282121.
80 127881.9
6 0
208570 0
0 0
0 0
0 0
15000 0
0 0
0 2240
102 一般行政管理 事务 505178.76 282121.
80 127881.9
6 0
0 505178.
76 282121.
80 127881.9
6 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2240
106 安全监管
485700 0.00 0.00
0 0
485700 0.00 0.00
0 485700
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
14 部门公开表
6 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目
2019 年基本支出 科目 编码 科目名称 科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 602360.19 468812.4 133547.79
501 机关工资福利支出
301 工资福利支出 282121.8 282121.8
0 50101 工资奖金津补贴
30101 基本工资
69948 69948
0 30102 津贴补贴 129481.8 129481.8
0 30103 奖金
5829 5829
0 50102 社会保障缴费
30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 33076.2 33076.2
0 30110 职工基本医疗保险缴费 11576.67 11576.67
0 30111 公务员医疗补助缴费 4134.53 4134.53
0 30112 其他社会保障缴费 676.14 676.14
0 50103 住房公积金
30113 住房公积金 27399.46 27399.46
0 502 机关商品和服务支出
302 商品和服务支出 127881.96
0 127881.96
50201 办公经费
30201 办公费
74960 0
74960 30228 工会经费 4681.96
0 4681.96
50206 公务接待费
30217 公务接待费
440 0
440 50208 公务用车运行维护费
30231 公务用车运行维护费
47800 0
47800 505 对事业单位经常性补助 82106.43 76440.6 5665.83
50501 工资福利支出
301 工资福利支出 76440.6 76440.6
0 30101 基本工资
27084 27084
0 30102 津贴补贴 16575.4 16575.4
0 30103 奖金
2257 2257
0 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 12859.4 12859.4
0 30110 职工基本医疗保险缴费 4500.79 4500.79
0 30111 公务员医疗补助缴费 1607.43 1607.43
0 30112 其他社会保障缴费 632.45 632.45
0 30113 住房公积金 10924.13 10924.13
0 50502 商品和服务支出
302 商品和服务支出 5665.83
0 5665.83
30201 办公费
3800 0
3800 30228 工会经费 1865.83
0 1865.83
509 对个人和家庭的补助
303 对个人和家庭的补助
110250 110250
0 50901 社会福利和救助
30309 奖励金
110250 110250
0 15 部门公开表
7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称
2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计注:山东潍坊经济开发区安监局
2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
16 部门公开表
8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国 (境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
48240 0
47800 0
47800 440
17 部门公开表
9 政府采购预算表 单位:元 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业 收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 上年结转 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入
78200 78200
0 0
0 0
0 0
0 0
18 第三部分 山东潍坊经济开发区安监局
2019 年 部门预算情况和重要事项说明
19
一、预算编制的基本原则和方法
(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 山东潍坊经济开发区安监局的收入和支出均纳入年度预算.
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.
二、收支预算总体情况
(一)2019 年收入预算 2838060.19 元,其中:一般公 共预算拨款收入 2838060.19 元,占100%;
政府性基金预算 拨款收入
0 元,占0%.
(二)2019 年支出预算 2838060.19 元,其中:基本支 出602360.19 元, 占21.22%;
项目支出
2235700 元, 占78.78%.
三、财政拨款收支情况
(一)2019 年财政拨款收入预算为 2838060.19 元,其中:一般公共预算拨款收入 2838060.19 元,占100%;
政府 性基金预算拨款收入
0 元................