编辑: 星野哀 | 2019-11-26 |
817997 610877 2.
8% -25.3%
一、一般公共预算收入
90881 93608 10.1% 3.0%
二、上级补助收入
602864 437046 -1.9% -27.5%
三、上年结余
20648 23462 -9.1% 13.6%
四、地方政府债务收入
53089 10540 -5.8% -80.1%
五、调入资金
1071 -44.8%
六、动用预算稳定调节基金
49444 46221 182.2% -6.5% 支出总计
794535 610877 2.5% -23.1%
一、公共财政预算支出
678952 571352 -0.9% -15.8%
二、上解上级支出
22806 24435 91.8% 7.1%
三、地方政府一般债务还本 支出
37066 14870 -9.2% -59.9%
四、调出资金
317 220 81.1% -30.6%
五、安排预算稳定调节基金
55394 49.5% -100.0% 结余结转
23462 0 全区一般公共预算收支总表 附表2: 单位:万元 项目2018年完成数 2019年预算数 2018年完成数比 上年+-% 2019年预算数比上 年完成数+-% 合计90881
93608 10.1% 3.0%
一、税收收入
56684 59690 5.8% 5.3% 增值税
19038 24424 21.2% 28.3% 企业所得税
4611 5247 34.4% 13.8% 企业所得税退税 个人所得税
3572 2158 19.2% -39.6% 资源税
2715 2443 20.1% -10.0% 城市维护建设税
3573 3996 33.0% 11.8% 房产税
3999 3972 1.9% -0.7% 印花税
640 618 -8.0% -3.4% 城镇土地使用税
3128 2978 -1.1% -4.8% 土地增值税
1175 1430 50.6% 21.7% 车船税
1552 1641 8.8% 5.7% 耕地占用税
9304 8410 -29.9% -9.6% 契税
3258 2258 1.3% -30.7% 烟叶税 环境保护税
119 115 -3.4% 其他税收收入
二、非税收入
34197 33918 18.1% -0.8% 专项收入
3029 3580 15.6% 18.2% 行政事业性收费收入
3047 3035 -49.6% -0.4% 罚没收入
6022 6468 -34.5% 7.4% 国有资本经营收入
23 国有资源(资产)有偿 使用收入
18160 18405 100.8% 1.3% 捐赠收入
445 16 政府住房基金收入
3370 2354 63.8% -30.1% 其他收入
101 60 -40.6% 全区一般公共预算收入表 附表3: 单位:万元 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 合计678952
571352 -15.8%
一、一般公共服务
74300 79620 7.2% 人大事务
1364 1775 30.1% 行政运行
1164 1383 18.8% 一般行政管理事务
133 281 111.3% 机关服务
0 0 人大会议
10 10 0.0% 人大立法
0 0 人大监督
4 9 125.0% 人大代表履职能力提升
0 12 代表工作
37 80 116.2% 人大信访工作
0 0 事业运行
0 0 其他人大事务支出
16 0 -100.0% 政协事务
1026 1137 10.8% 行政运行
854 890 4.2% 一般行政管理事务
136 208 52.9% 机关服务
0 0 政协会议
8 8 0.0% 委员视察
21 28 33.3% 参政议政
0 3 事业运行
0 0 其他政协事务支出
7 0 -100.0% 政府办公厅(室)及相关机构事务
20794 26364 26.8% 行政运行
10642 11706 10.0% 一般行政管理事务
6662 9881 48.3% 机关服务
394 1757 345.9% 专项服务
0 0 专项业务活动
0 0 全区一般公共预算支出表 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 政务公开审批
0 0 信访事务
470 770 63.8% 参事事务
0 0 事业运行
1339 1431 6.9% 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1287 819 -36.4% 发展与改革事务
3408 11109 226.0% 行政运行
1752 5056 188.6% 一般行政管理事务
690 3047 341.6% 机关服务
0 0 战略规划与实施
0 1 日常经济运行调节
0 0 社会事业发展规划
105 245 133.3% 经济体制改革研究
0 0 物价管理
539 498 -7.6% 应对气象变化管理事务
0 0 事业运行
60 32 -46.7% 其他发展与改革事务支出
262 2230 751.1% 统计信息事务
918 1170 27.5% 行政运行
613 777 26.8% 一般行政管理事务
89 244 174.2% 机关服务
0 0 信息事务
2 0 -100.0% 专项统计业务
1 0 -100.0% 统计管理
0 0 专项普查活动
57 79 38.6% 统计抽样调查
10 8 -20.0% 事业运行
146 62 -57.5% 其他统计信息事务支出
0 0 财政事务
4654 3990 -14.3% 行政运行
2597 2540 -2.2% 一般行政管理事务
1322 245 -81.5% 机关服务
0 17 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 预算改革业务
0 61 财政国库业务
149 182 22.1% 财政监察
0 0 信息化建设
53 122 130.2% 财政委托业务支出
0 0 事业运行
433 365 -15.7% 其他财政事务支出
100 458 358.0% 税收事务
2127 1449 -31.9% 行政运行
456 680 49.1% 一般行政管理事务
1479 740 -50.0% 机关服务
0 0 税务办案
0 0 税务登记证及发票管理
0 0 代扣代收代征税款手续费
160 29 -81.9% 税务宣传
0 0 协税护税 -2
0 -100.0% 信息化建设
0 0 事业运行
0 0 其他税收事务支出
34 0 -100.0% 审计事务
1230 1288 4.7% 行政运行
996 886 -11.0% 一般行政管理事务
183 150 -18.0% 机关服务
0 0 审计业务
4 206 5050.0% 审计管理
0 0 信息化建设
0 0 事业运行
47 46 -2.1% 其他审计事务支出
0 0 海关事务
0 0 行政运行
0 0 一般行政管理事务
0 0 机关服务
0 0 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 缉私办案
0 0 口岸管理
0 0 信息化建设
0 0 海关关务
0 0 关税征管
0 0 海关监管
0 0 检验免疫
0 0 事业运行
0 0 其他海关事务支出
0 0 人力资源事务
942 989 5.0% 行政运行
462 240 -48.1% 一般行政管理事务
153 185 20.9% 机关服务
0 0 政府特殊津贴
0 0 资助留学回国人员
0 0 博士后日常经费
0 0 引进人才费用
88 81 -8.0% 事业运行
41 41 0.0% 其他人力资源事务支出
198 442 123.2% 纪检监察事务
3484 4051 16.3% 行政运行 18........