编辑: 星野哀 2019-11-26
2019年大兴安岭地区本级 政府预算公开表 附表1: 全区一般公共预算收支总表 附表2: 全区一般公共预算收入表 附表3: 全区一般公共预算支出表 附表4: 地本级一般公共预算收支总表 附表5: 地本级一般公共预算收入表 附表6: 地本级一般公共预算支出表(功能分类) 附表7: 地本级一般公共预算基本支出表(经济分类) 附表8: 上级对本级转移支付补助情况 附表9: 地本级对下转移支付明细表(按项目) 附表10: 地本级对下转移支付明细表(按县区) 附表11: 全区政府性基金预算收支总表 附表12: 全区政府性基金预算收入表 附表13: 全政府性基金预算支出表 附表14: 地本级政府性基金预算收支总表 附表15: 地本级政府性基金预算收入表 附表16: 地本级政府性基金预算支出表(功能分类) 附表17: 地本级政府性基金预算基本支出表(经济分类) 附表18: 上级对地本级政府性基金转移支付补助情况表 附表19: 地本级政府性基金对下转移支付补助情况表(按项目) 附表20: 地本级政府性基金对下转移支付补助情况表(按县区) 附表21: 全区社会保险基金预算收支总表 附表22: 地本级社会保险基金预算收支总表 附表23: 全区社会保险基金预算收支情况表(功能分类) 附表24: 地本级社会保险基金预算收支情况表(功能分类) 附表25: 地本级国有资本经营预算收入情况表 附表26: 地本级国有资本经营预算支出情况表 附表27: 地本级 三公 经费、会议费支出情况表 附表28: 地本级政府债务余额情况表 附表29: 地本级政府债务限额情况表 目录附表1: 单位:万元 项目2018年完成数 2019年预算数 2018年完成数 比上年+-% 2019年预算数比 上年完成数+-% 收入总计

817997 610877 2.

8% -25.3%

一、一般公共预算收入

90881 93608 10.1% 3.0%

二、上级补助收入

602864 437046 -1.9% -27.5%

三、上年结余

20648 23462 -9.1% 13.6%

四、地方政府债务收入

53089 10540 -5.8% -80.1%

五、调入资金

1071 -44.8%

六、动用预算稳定调节基金

49444 46221 182.2% -6.5% 支出总计

794535 610877 2.5% -23.1%

一、公共财政预算支出

678952 571352 -0.9% -15.8%

二、上解上级支出

22806 24435 91.8% 7.1%

三、地方政府一般债务还本 支出

37066 14870 -9.2% -59.9%

四、调出资金

317 220 81.1% -30.6%

五、安排预算稳定调节基金

55394 49.5% -100.0% 结余结转

23462 0 全区一般公共预算收支总表 附表2: 单位:万元 项目2018年完成数 2019年预算数 2018年完成数比 上年+-% 2019年预算数比上 年完成数+-% 合计90881

93608 10.1% 3.0%

一、税收收入

56684 59690 5.8% 5.3% 增值税

19038 24424 21.2% 28.3% 企业所得税

4611 5247 34.4% 13.8% 企业所得税退税 个人所得税

3572 2158 19.2% -39.6% 资源税

2715 2443 20.1% -10.0% 城市维护建设税

3573 3996 33.0% 11.8% 房产税

3999 3972 1.9% -0.7% 印花税

640 618 -8.0% -3.4% 城镇土地使用税

3128 2978 -1.1% -4.8% 土地增值税

1175 1430 50.6% 21.7% 车船税

1552 1641 8.8% 5.7% 耕地占用税

9304 8410 -29.9% -9.6% 契税

3258 2258 1.3% -30.7% 烟叶税 环境保护税

119 115 -3.4% 其他税收收入

二、非税收入

34197 33918 18.1% -0.8% 专项收入

3029 3580 15.6% 18.2% 行政事业性收费收入

3047 3035 -49.6% -0.4% 罚没收入

6022 6468 -34.5% 7.4% 国有资本经营收入

23 国有资源(资产)有偿 使用收入

18160 18405 100.8% 1.3% 捐赠收入

445 16 政府住房基金收入

3370 2354 63.8% -30.1% 其他收入

101 60 -40.6% 全区一般公共预算收入表 附表3: 单位:万元 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 合计678952

571352 -15.8%

一、一般公共服务

74300 79620 7.2% 人大事务

1364 1775 30.1% 行政运行

1164 1383 18.8% 一般行政管理事务

133 281 111.3% 机关服务

0 0 人大会议

10 10 0.0% 人大立法

0 0 人大监督

4 9 125.0% 人大代表履职能力提升

0 12 代表工作

37 80 116.2% 人大信访工作

0 0 事业运行

0 0 其他人大事务支出

16 0 -100.0% 政协事务

1026 1137 10.8% 行政运行

854 890 4.2% 一般行政管理事务

136 208 52.9% 机关服务

0 0 政协会议

8 8 0.0% 委员视察

21 28 33.3% 参政议政

0 3 事业运行

0 0 其他政协事务支出

7 0 -100.0% 政府办公厅(室)及相关机构事务

20794 26364 26.8% 行政运行

10642 11706 10.0% 一般行政管理事务

6662 9881 48.3% 机关服务

394 1757 345.9% 专项服务

0 0 专项业务活动

0 0 全区一般公共预算支出表 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 政务公开审批

0 0 信访事务

470 770 63.8% 参事事务

0 0 事业运行

1339 1431 6.9% 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1287 819 -36.4% 发展与改革事务

3408 11109 226.0% 行政运行

1752 5056 188.6% 一般行政管理事务

690 3047 341.6% 机关服务

0 0 战略规划与实施

0 1 日常经济运行调节

0 0 社会事业发展规划

105 245 133.3% 经济体制改革研究

0 0 物价管理

539 498 -7.6% 应对气象变化管理事务

0 0 事业运行

60 32 -46.7% 其他发展与改革事务支出

262 2230 751.1% 统计信息事务

918 1170 27.5% 行政运行

613 777 26.8% 一般行政管理事务

89 244 174.2% 机关服务

0 0 信息事务

2 0 -100.0% 专项统计业务

1 0 -100.0% 统计管理

0 0 专项普查活动

57 79 38.6% 统计抽样调查

10 8 -20.0% 事业运行

146 62 -57.5% 其他统计信息事务支出

0 0 财政事务

4654 3990 -14.3% 行政运行

2597 2540 -2.2% 一般行政管理事务

1322 245 -81.5% 机关服务

0 17 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 预算改革业务

0 61 财政国库业务

149 182 22.1% 财政监察

0 0 信息化建设

53 122 130.2% 财政委托业务支出

0 0 事业运行

433 365 -15.7% 其他财政事务支出

100 458 358.0% 税收事务

2127 1449 -31.9% 行政运行

456 680 49.1% 一般行政管理事务

1479 740 -50.0% 机关服务

0 0 税务办案

0 0 税务登记证及发票管理

0 0 代扣代收代征税款手续费

160 29 -81.9% 税务宣传

0 0 协税护税 -2

0 -100.0% 信息化建设

0 0 事业运行

0 0 其他税收事务支出

34 0 -100.0% 审计事务

1230 1288 4.7% 行政运行

996 886 -11.0% 一般行政管理事务

183 150 -18.0% 机关服务

0 0 审计业务

4 206 5050.0% 审计管理

0 0 信息化建设

0 0 事业运行

47 46 -2.1% 其他审计事务支出

0 0 海关事务

0 0 行政运行

0 0 一般行政管理事务

0 0 机关服务

0 0 项目2018年完成数 2019年预算数 2019年预算数比上 年完成数+-% 缉私办案

0 0 口岸管理

0 0 信息化建设

0 0 海关关务

0 0 关税征管

0 0 海关监管

0 0 检验免疫

0 0 事业运行

0 0 其他海关事务支出

0 0 人力资源事务

942 989 5.0% 行政运行

462 240 -48.1% 一般行政管理事务

153 185 20.9% 机关服务

0 0 政府特殊津贴

0 0 资助留学回国人员

0 0 博士后日常经费

0 0 引进人才费用

88 81 -8.0% 事业运行

41 41 0.0% 其他人力资源事务支出

198 442 123.2% 纪检监察事务

3484 4051 16.3% 行政运行 18........

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