编辑: huangshuowei01 | 2019-12-18 |
2011 年度内部控制自我评价报告的意见 监事会对南宁糖业股份有限公司对《公司
2011 年度内部控制自 我评价报告》进行了审核,并提出了如下审核意见: 公司现有内部控制制度已基本建立健全,并已得到有效执行.
公 司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要, 能 够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务 的健康运行及公司经营风险的控制提供保证;
确保公开、公平、公正 地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益;
基本确保了公司 战略目标的实现.报告期内,公司不存在违反深交所《主板上市公司 规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形.公司内部控制自我 评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况. 监事签名: 李建华 陆兴愈 刘宁谢谨平 雷桂明 南宁糖业股份有限公司监事会 二一二年四月十八日