编辑: LinDa_学友 2019-08-28

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017 年预算收入 1,714.44 万元,全部为财政拨款收入.

2017 年预算支出 1,724.63 万元,全部为财政拨款支出. 按支出功能分为:一般公共服务支出 511.60 万元,社会 保障和就业支出 273.85 万元,医疗卫生和计划生育支出 860.34 万元,住房保障支出 68.65 万元. 按经济分类分为:工资福利支出 601.14 万元,商品服务 支出 211.30 万元,对个人和家庭的补助支出 382.62 万元.

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1,827.17万元,其中:本年收入 合计1,714.65万元, 用事业基金弥补收支差额0万元, 年初结转 和结余112.52万元;

支出总计1827.17万元,其中:结余分配 98.42,年末结转和结余102.53万元.与2016年度相比,收入总 计增加171.3万元,增长11.1%;

支出总计增加177.4万元,增长 11.47%.主要原因:一是工资调标;

二是兴建基层所;

三是人 员调动等原因.

(二)关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1,714.65万元,其中:财政拨款 收入1714.44万元,占99.99%;

事业收入0万元,占0%;

经营收 入0万元,占0%;

其他收入0.21万元,占0.01%.

(三)关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1724.63万元,其中:基本支出 1198.05万元,占69.47%;

项目支出529.31万元,占30.69%,经 营支出0万元,0%.

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门

2017 年度财政拨款收入总计 1,827.17 万元, 其中: 年初结转和结余 112.52 万元;

支出总计 1827.17 万元,其中: 年末结转和结余 102.53 万元.与2016 年度相比,收入总计增 加171.3 万元,增长 11.1%;

支出总计增加 177.4 万元,增长 11.47%.主要原因:一是工资调标;

二是兴建基层所;

三是人 员调动、退休等原因.

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1724.63 万元, 其中: 基本支出 1195.05 万元, 占69%;

项目支出 529.58 万元,占31%.

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款........

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