编辑: ACcyL | 2019-08-31 |
2017 年全县政府性基金预算支出 130,759 万元,完成年 度预算的 318.21%,调出资金 4,912 万元,债务还本支出 25,037 万元,年终结转结余资金
3546 万元,政府性基金预 算支出总计 164,254 万元,收支相抵,实现平衡.2017 年全 县政府性基金预算用于教育、社会保障和就业、城乡社区、 农林水和交通运输等方面的民生支出 128,468 万元,占全年 政府性基金调整预算支出的 78.21%.
三、国有资本经营预算执行情况
2017 年,全县国有资本经营预算收入完成
347 万元,完 成年度预算的 109.46%. 全县国有资本经营预算支出完成
347 万元,完成年度预算的 109.46%,主要用于国有企业改制历 史遗留的职工社保缴费,收支相抵,实现平衡.
四、社会保险基金预算执行情况
2017 年全县社会保险基金收入总计 61,585 万元,2017 年全县社会保险基金支出总计 53,455 万元,收支相抵,当年 结余 8,130 万元,累计滚存结余 53,488 万元.
五、完成
2017 年财政工作情况
(一)努力保持财政收支平衡,牢固树立过 紧日子 思想1.加强财政收入管理.围绕年初县人大通过的决议, 按照县委、县政府统一部署,完善收入预测模型,科学合理 编制财政收入预算,及时分解预算收入目标,加强对经济运 行情况的调研和财税收入形势的预测,加强财政部门与税务 部门的沟通协调,做好税费入库组织工作.大力支持税务部 门依法治税,强化税源挖潜,整合增收资源,推动依法征收, 应收尽收,把潜在财源转化为现实增收.在财政体制调整、 减税清费等政策因素减收效应逐步显现,以及阳西电厂等重 点税源企业大幅减收的困难形势下,依靠县委、县政府的正 确领导,财税部门的密切配合和共同努力,实现了年度预算 收入目标. 2.强化预算支出管理.树立预算编制、执行 一盘棋 理念.一是硬化预算约束,严格执行预算法的规定及年度预 算安排,明确各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为 依据,未列入预算的不得支出.二是加快预算执行进度,加 强支出进度分析和部门协调,加大重点支出监控力度.三是 坚持厉行节约,优化支出结构.优先保民生、保重点、保平 衡,压减一般行政性经费开支,严控 三公 经费支出,2017 年全县 三公 经费和会议费支出 2,407 万元,同比下降了 1.39%,厉行节约成效显著.四是强化财力统筹,进一步加大 一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度,从预 算稳定调节基金调入 8,661 万元、从财政专户和政府性基金 转列调入资金 12,101 万元,统筹平衡预算,确保收支平衡. 五是加大清理盘活财政结转结余资金,优先用于急需资金的 社会发展领域,确保盘活财政存量资金形成实际支出,充分 发挥财政资金的使用效益.
(二)充分发挥财政促进经济发展职能作用 将财政支持的重点向经济发展重点领域和关键环节聚 集,增强经济发展的活力和可持续性,2017 年财政统筹 4.7 亿元,全力支持稳增长、调结构、促转型,推动我县经济稳 步发展.一是支持深化供给侧结构性改革.全面落实国家和 省政府全面清理规范取消和停免征行政事业性收费、政府性 基金优惠政策,大力支持去产能、去库存、去杠杆、补短板 计划行动实施,2017 年减免各项收费 3,123 万元、政府性基 金及专项收入 1,193 万元;
落实国务院提出的各项减税优惠 政策,全年各项税收优惠政策合计减免 25,920 万元,切实减 轻企业负担.二是支持实施双化驱动发展.积极发挥财政杠 杆作用,大力支持创业创新驱动发展,对工业园区建设投资 3,583 万元,积极引导和鼓励企业大力开展技术改造和科技 创新,加快转型升级.2017 年财政安排 5,565 万元,重点支 持地方科技发展、工业技改奖补等,进一步助推我县经济快 速发展.三是支持着眼当前面向未来的基础设施建设.2017 年全县重点公共交通事业投入 3.74 亿元, 其中道路建设项目 (省道、县道、农村公路)投入 1.65 亿元,公共交通项目及 城乡公共交通补贴投入 391.83 万元,深茂铁路投入 2.05 亿元,加快铁路公路交通基础设施建设.四是积极发展商贸流 通与现代化服务业.重点推进粤西农海国际港和新供销天润 阳西