编辑: 匕趟臃39 | 2013-07-06 |
尤其在创业板上市之公司毋须有过往溢利记录,亦毋须预测未来溢利.此外,在创业板上市之公司可能因其新兴性质及该等公司经营业务之行业或所在国家而带有风险.有意投资之人士应了解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他资深投资者.鉴於在创业板上市之公司属於新兴性质,在创业板买卖之证券可能会较於联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 创业板发布资料之主要方法为透过联交所操作之互联网网页上刊登.上市公司毋须在宪报指定之报章刊登付款公布披露资料.因此,有意投资之人士应注意彼等能阅览创业板网页, 以取得创业板上市发行人之最新资料.香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.江苏南大苏富特软件股份有限公司各董事愿就本公布共同及个别对此承担全部责任,本公布乃根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋迳鲜泄嬖蚨峁┯泄亟 苏南大苏富特软件股份有限公司之资料.董事经作出一切合理查询后确认,就彼等深知及确信:(i) 本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导成份;
(ii) 本公布并无遗漏其他事实,致使其任何声明产生误导;
及(iii) 本公布所表达之一切意见乃经过审慎周详考虑后始行作出,并以公平及合理之基准及假设为依.*仅供识别2JIANGSU NANDASOFT COMPANY LIMITED * ( 江苏南大苏富特软件股份有限公司)(在 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 概要?截至二零零一年六月三十日止六个月创造纯利约人民币6,187,000元,较去年同期约增 长 6倍 ? 截至二零零一年六月三十日止六个月实现营业额约人民币58,214,000元?董事不建议就截至二零零一年六月三十日止六个月派发中期股息中期业绩江苏南大苏富特软件股份有限公司(「本 公司」 ) 的董事会(「董 事会」 ) 谨此提交本公司及其附属公司未经审核合并 ( 「本集团」 ) 截至二零零一年六月三十日止三个月及截至二零零一年 六月三十日止六个月之未经审核合并经营业绩.本集团截至二零零一年六月三十日止三个月未经审核之营业额约为人民币30,893,000元,较二零零零年同期营业额增长约人民币2,789,000元,即约10%.截至二零零一年六月三十日止 六个月未经审核之营业额为人民币58,214,000元,较二零零零年同期营业额增长约人民币23,946,000 元,即约70%. 由於营业额的增长,本集团截至二零零一年六月三十日止三个月及六个月之未经审核纯利分别约为人民币3,125,000元及6,187,000元,较二零零零年同期的经营业绩有明显的增长,分别约为1倍 及 6倍 .
3 本集团截至二零零一年六月三十日止三个月及六个月之未经审核业绩,连同二零零零年同期之未经审核比较数字载列如下:截至六月三十日截至六月三十日止三个月止六个月二零零一年二零零零年二零零一年二零零零年附注人民币元人民币元人民币元人民币元营业额230,892,530 28,103,454 58,213,813 34,267,576 销售成本27,278,586 25,752,674 47,611,149 31,672,052 毛利3,613,944 2,350,780 10,602,664 2,595,524 其他收入2,173,492 968,767 3,401,528 1,464,988 分销成本(1,392,165) (906,917) (4,142,620) (1,458,065) 研究与开发成本(401,484) (1,412) (518,231) (20,223) 行政开支(698,294) (974,942) (2,596,003) (1,839,764) 经营溢利3,295,493 1,436,276 6,747,338 742,460 融资成本(1,728) (1,718) (6,076) (2,621) 除税前溢利3,293,765 1,434,558 6,741,262 739,839 税项3(135,093) (9,028) (432,852) (9,028) 未计少数股东权益前的溢利净额3,158,672 1,425,530 6,308,410 730,811 少数股东权益(33,436) (13,796) (121,551) 125,137 股东应占溢利净额3,125,236 1,411,734 6,186,859 855,948 每股盈利―基本40.0036 0.0020 0.0079 0.0012 附注:1. 公司呈报基准本公司於一九九九年十二月三十日在中华人民共和国(「中 国」 ) 注册成立为股份有限公司,其后配售H股 於二零零一年四月二十四日於创业板上市,为筹备本公司之H股 股份於创业板上市,本公司进行了重组,有关重组之进一步详情截於本公司於二零零一年四月十九日就H股 股份於创业板上市刊发之招股章程(「招 股章程」 ) 内.以上截录未经审核的业绩是假设现时本公司结构於二零零零年一月一日至二零零一年六月三十日期间已经一直存在而编制而成,去年之同期数字仅列作比较之用.4本集团之财务报表已按照香港会计师公会所发出之会计师实务准则、香港公认之会计准则及创业板证券上市规则而编制.2. 营业额营业额为向客户开出发票数额扣除增值税及其他销售税及退货后之净额,惟在提供资讯科技顾问服务方面,营业额则指期内已完成的工作价值,包括尚未发出发票的金额. 截至六月三十日截至六月三十日止六个月止六个月二零零一年二零零零年二零零一年二零零零年人民币元人民币元人民币元人民币元销售电脑软件产品1,155,941 3,103 1,494,930 3,103 提供资讯科技顾问服务4,707,030 1,115,805 8,320,044 2,145,273 销售电脑硬体产品及设备25,029,559 26,984,546 48,398,839 32,119,200 30,892,530 28,103,454 58,213,813 34,267,576 3. 税项截至六月三十日截至六月三十日止六个月止六个月二零零一年二零零零年二零零一年二零零零年人民币元人民币元人民币元人民币元税项支出包括:中国所得税135,093 9,028 432,852 9,028 根暇┦锌萍嘉被岱⒊龅呐,本公司已获指定为高新科实体,因此可豁免缴纳截至二零零零年十二月三十一日止年度的所得税以及由二零零一年起15%的减免所得税 率缴纳税项.本公司的附属公司须按33%的税率计算所得税税款.54. 每股盈利每股盈利的计算是按截至二零零一年六月三十日止三个月及六个月净利润分别约为人民币3,125,000元及人民币6,187,000元 (截至二零零零年六月三十日止三个月及六个月:人 民币1,412,000元及人民币856,000元) 和当期已发行普通股份加权平均数目分别为874,200,000 (二零零零年:700,000,000股) 及785,800,000股 (二 零零零年:700,000,000股) 来计算的.由於於有关期间并无潜在摊薄股票,故截至二零零一年六月三十日及二零零零年六月三十日止三个月及六个月的每股摊薄盈利不作列示.5. 储备於二零零零年及二零零一年有关期间,除以下披露储备外并无其他变动.股份溢价未分配利润二零零一年二零零零年二零零一年二零零零年人民币人民币人民币人民币於一月一日--7,355,168 (58,784) 本期净利润--3,061,623 (555,786) 於三月三十一日--10,416,791 (614,570) 本期净利润--3,125,236 1,411,734 根涫鄯⑿泄煞60,840,000 - - - 发行股份费用(11,040,000) - - - 於六月三十日49,800,000 - 13,542,027 797,164 股息董事会不拟就截至二零零一年六月三十日止六个月派付股息(截 至二零零零年六月三十日止六个月:无) . 财务回顾本集团於中期业绩稳定增长.截至二零零一年六月三十日止三个月收入约为人民币30,893,000 元及盈利人民币3,125,000元,与去年同期比较,收入总额上升10%.截至二零零一年六月三