编辑: 南门路口 2013-08-21

2017 年,洋浦地方一般公共预算支出 429,794 万元,下降 7.4%, 主要执行情况如下(详见附表一) . 一般公共服务支出 13,044 万元, 完成预算的 87.9%, 增加 23.1%, 增长的主要原因为

2017 年保税港区管理局公共检测实验室建设、外贸 堆场建设等项目资金投入、2017 年新引进政府雇员近

100 人等;

公共 安全支出 22,374 万元,完成预算的 176.9%,增加 97.9%,增长的主要 原因为

2017 年投入了公安 三所 项目建设资金 3,900 万元;

教育支 出20,912 万元,完成预算的 99.6%,增长 30.3%,增长的主要原因为 洋浦中学图书馆体育馆、三都学校综合楼、三都学校教师周转楼项目 建设投入近 3,000 万元;

文化体育与传媒支出 1,732 万元,完成预算 的129.8%,下降 80.7%,下降的原因为

2016 年一次性支付了东部生活 区滨海文化广场项目购地款 7,900 万元;

社会保障和就业支出 17,142 万元, 完成预算的 116.6%, 增长 1.5%;

医疗卫生与计划生育支出 11,278 万元,完成预算的 93.7%,增长 25.4%;

节能环保支出 22,601 万元, 完成预算的 100.7%,增长 0.4%;

城乡社区支出 186,374 万元,完成预 算的 163.7%,增长 8.4%,增长的主要原因为控股公司资本金注入、城 乡社区类基本建设支出增加;

农林水支出 13,938 万元,完成预算的 292.6%, 增长 302.1%, 增长的主要原因为

2017 年上级财政下达洋浦的 渔业石油价格补贴 8,110 万元;

交通运输支出 7,307 万元,完成预算 的174.3%,增长 124.8%,增长的主要原因为收回疏港公路先期实施段 用地款;

资源勘探信息等支出 90,575 万元,完成预算的 114.0%,下降 36.7%,下降的原因为扶持中小企业发展专项资金减少约 60,000 万元;

商业服务业等支出 6,453 万元, 增长 143.6%, 增长的原因为

2017 年省 财政下达外经贸发展专项资金 4,172 万元;

国土海洋气象等支出 5,199 万元,完成预算的 129.5 万元,增长了 287.7%,增长的原因为闲置土 地回收增加了

678 万元;

住房保障支出 3,270 万元, 完成预算的 148.9%, 下降 80.6%,下降的主要原因为

2016 年一次性安排了棚改建设资金 15,000 万元;

债务付息支出 7,117 万元, 完成预算的 100%, 下降 72.7%, 下降的原因为

2016 年财政一次性安排了控股公司剥离出的政府债务利 息资金近 20,000 万元.

2

二、政府性基金预算执行情况 1.政府性基金预算收入完成情况.

2017 年洋浦政府性基金总收入 15,466 万元,完成调整预算的 484.8%,增长 261.5%.其中地方政府性基金收入 2,587 万元,完成调 整预算数 2,000 万元的 129.4%,下降 11.3%;

债务转贷收入 8,000 万元;

转移性收入 4,897 万元(包括上级补助收入 4,039 万元、上年结余 结转

840 万元),完成调整预算数 410%,增长 258.2%. 2.政府性基金预算支出执行情况.

2017 年洋浦政府性基金总支出 15,466 万元,完成调整预算的 484.8%,增长 261.5%.其中地方政府性基金预算支出 5,119 万元,完 成调整预算的 6.3 倍,增长 5.6 倍;

债务还本支出 8,000 万元(置换 政府债券);

转移性支出 2,347 万元(包括调出资金 1,820 万元、年终 净结余

527 万元) ,完成调整预算数的 98.4%,下降 33.1%.

三、社会保险基金预算执行情况

2017 年全区社会保险基金收入 56,390 万元 (预计完成数,下同) , 完成预算的 105%.基金支出 52,256 万元,完成预算的 325.2%.主要 变动原因是,根据 琼财社〔2017〕880 号 文件的规定,2017 年-2019 年, 每年将企业职工基本养老保险基金滚存结余的 25%上划到省级调剂 金专户,2020 年全部上划,

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