编辑: 被控制998 2013-10-20

49467 万元,用于高铁新城拆迁、京沈客专配 套、 高铁站前广场建设. 二是统筹资金

16719 万元, 用于李扬线、 -

6 - 慢行绿道、西出口等基础设施项目,促进了区域交通网络建设. 三是安排资金

5100 万元,支持美丽乡村建设,改善了农村人居 环境.四是争取资金

5000 万元,用于教育园区建设,推动了高 中教育标准化.

(四)严守底线防范化解债务风险 一是实施动态监控.在全面摸清隐性债务底数基础上,依托 全口径债务监控平台,对债务单位资产及债务情况进行实时监 控. 二是制定化解方案. 根据债务形成时间, 统筹考虑自有财力、 中长期财政规划等因素,制定政府隐性债务化解方案,通过预算 安排、单位自筹资金等方式,全年化解存量债务

12192 万元.三 是强化限额管理.年末全县政府债务余额

206375 万元,严格控 制在省政府批准的限额内.四是加强风险防控.严格执行正负面 清单,杜绝违法违规融资担保行为.财政部测算我县综合债务率 37.4%,在全市处于较低水平.五是加大问责力度.依据《问责 办法》 ,加大督查问责力度,严格依法查处违规举债行为.

(五)绩效引领深入推进财税改革 一是深化绩效预算改革.全面推进绩效预算管理改革,建立 科学的绩效指标体系,完成了省级绩效管理达标工作.二是推进 财税体制改革.稳步推进 营改增 、水资源税、环保税等税制改 革,全面落实各项减税降费政策,全年减免税费

14938 万元,切 实为企业减轻了负担,优化了企业发展环境.三是做好盘活存量 工作. 按照国务院及财政部文件规定, 进一步加大盘活存量力度. -

7 - 共盘活以前年度存量资金

17478 万元,统筹用于扶贫、环保、教育、医疗卫生等重点领域支出,缓解了财政支出压力.四是加大 政府采购和投资评审工作力度.全年累计进行政府采购

166 次, 预算金额

22258 万元,节约资金

2228 万元,节约率 10%;

评审 财政投资项目

160 个,送审资金

218967 万元,审减资金

18273 万元,审减率 8.4%.五是推进财政基础工作标准化.全面启用 财政管理信息系统一体化平台,将预算编制、预算执行、绩效评 价等工作均纳入平台管理;

加大财政授权支付力度,推行国库支 付电子化改革,提高了资金支付效率.六是加强财政财务管理. 修订了《加强预算管理若干规定》 ,对新出台的 两个规程 进行 了全面培训,持续加大财政资金监管力度,财政资金管理使用更 加规范安全高效,财政财务基础工作水平得到不断提高.

2018 年,财政运行基本平稳,财政保障水平有所提高,特 别是保障了脱贫攻坚、污染防治、美丽乡村建设等全县重点工作 顺利开展.这些成绩的取得,得益于县委的正确领导,得益于县 人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力. 同时,我们也清醒认识到财政运行中存在的一些困难和问题,主 要是:收支矛盾愈加突出,专项资金支出较慢,资金使用效率有 待提高等.面对上述问题,我们将高度重视,挖掘潜力,加强监 管,注重绩效,逐步加以解决.

三、2019 年财政预算安排

(一)2019 年预算安排指导思想 -

8 - 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯 彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精 神,统筹推进 五位一体 总体布局,协调推进 四个全面 战 略布局, 坚持新发展理念, 推动高质量发展, 优化财政资源配置, 着力保障和改善民生,推进财税体制改革,提升财政管理效能, 为加快建设 生态兴隆、富裕兴隆、幸福兴隆、文化兴隆 提供 财力保障.

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